同學(xué)您好,那您上月有沒有做賬務(wù)處理

上兩個(gè)月別人在我們公司購買了商品,支付了貨款3500元,我上個(gè)月做了賬,這個(gè)月他讓我給他開發(fā)票,然后他們轉(zhuǎn)了3500到我們公賬,我們又把這3500給回他現(xiàn)金了,我現(xiàn)在改怎么做這次的分錄
我上個(gè)月我筆銷售未開發(fā)票,這個(gè)月開了然后又做廢了,因?yàn)檫@個(gè)公司不買了,我們又買個(gè)另一個(gè)公司了,賬務(wù)怎么處理
我們11月有一批商品買給了一個(gè)公司沒有給錢,做的無票收入,然后12月開票了,他們不要了,然后發(fā)票做廢了,然后12月我又買給其他公司,開票了。賬賬怎么調(diào)整
老師我想問一個(gè)問題,我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同,這個(gè)合同一共10萬,對(duì)方要求我們開票,我們先開了5萬發(fā)票,然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬,這個(gè)分錄怎么做? 然后后續(xù)又開了五萬,也是這個(gè)月回款,這筆又怎么做?
老師我想問一個(gè)問題,我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同,這個(gè)合同一共10萬,對(duì)方要求我們開票,我們先開了5萬發(fā)票,然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬,這個(gè)分錄怎么做? 然后后續(xù)又開了五萬,也是這個(gè)月回款,這筆又怎么做?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


做的未開發(fā)票收入
那您需要把那個(gè)未開票收入紅沖了
沖了就可以了邁。
是的,然后按現(xiàn)在實(shí)際賣給誰的,再確認(rèn)收入
沖掉的憑證后面附做廢的發(fā)票邁
也是可以這樣的,就附在記賬憑證的后面
可以不附不
不附您自己寫個(gè)具體的情況說明