同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸銀行存款
老師,我上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了專票,這個(gè)月升成一般納稅人,交了上個(gè)月的增值稅,但是買(mǎi)的貨退回來(lái)了,那個(gè)增值稅已經(jīng)交了,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師,我這個(gè)月剛轉(zhuǎn)一般納稅人,在轉(zhuǎn)之前稅局代開(kāi)了一張專票,這個(gè)交了的增值稅怎么記賬呀
老師,我在12月轉(zhuǎn)成一般納稅人之前找稅局代開(kāi)的專票,已經(jīng)交的稅費(fèi)應(yīng)該填在納稅申報(bào)表什么位置呀?
老師,我們公司12月中旬轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前,12月初,找稅局代開(kāi)的專票,那么這個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)稅時(shí)需要填寫(xiě)到附表一嗎?
小規(guī)模納稅人之前稅務(wù)代開(kāi)了一張專票,現(xiàn)已轉(zhuǎn)一般納稅人,客戶退費(fèi)了,這張發(fā)票需要開(kāi)紅字發(fā)票,去稅務(wù)局代開(kāi),還是自行開(kāi)具,我們稅控系統(tǒng)里帶不出來(lái)這張發(fā)票
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬(wàn),第二季度44萬(wàn),第三季度預(yù)計(jì)0沒(méi)有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開(kāi)票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣(mài)了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀