老師好,請問商貿(mào)企業(yè)可以享受固定資產(chǎn)不超過500萬元一次性扣除的政策嗎? 可以
一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認證進項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進項稅不用進行勾選認證的操作吧?
三季度計提了企業(yè)所得稅,四季度可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,要把三季度計提的企業(yè)所得稅紅沖掉嗎?
三季度計提了企業(yè)所得稅,四季度可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,要把三季度計提的企業(yè)所得稅紅沖掉嗎?
因為享受了延緩繳納所得稅,計提了7000元企業(yè)所得稅??梢缘譁p10萬元固定資產(chǎn)一次性扣除。
四季度所得稅按照全年累計計算,多退少補
我們是今年七月購進的固定資產(chǎn),九月沒有享受優(yōu)惠政策,我是應(yīng)該更正三季度申報還是在四季度申報是享受優(yōu)惠呢?我享受優(yōu)惠不是就不用繳納企業(yè)所得稅了嗎?
正規(guī)做法就是去更正三季度申報表處理,利潤是負數(shù)就不用繳納所得稅