你好同學(xué)沒有關(guān)系的同學(xué)可以的
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
老師,我因?yàn)椴恢罏槭裁淳陀?5號憑證不能修改,所以刪除了它,后面再新增憑證時,手動改了記25號,但是它在最底下的,這樣有沒有關(guān)系?
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計(jì)說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù),要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計(jì)做賬,再交給我,按會計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會計(jì)做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計(jì)分錄的編個編號呢?我們會計(jì)的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計(jì)說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師,老板要求所有的費(fèi)用都要經(jīng)理簽名。 報銷單封面簽名了! 然后里面的單據(jù),材料費(fèi)單獨(dú)抽出來裝訂,我把單據(jù)抽出來,單獨(dú)的一張張單據(jù)是沒有誰簽名的,這個沒關(guān)系吧??? 我在抽出的單據(jù)上標(biāo)明憑證號,就知道是 從那張報銷單上抽出來的了! 這樣,可以不簽名了嗎?? 因?yàn)槌槌鎏嗔?,要領(lǐng)導(dǎo)再簽,他可能不大愿意,
老師我想問一下,就是我剛到一個公司的話,之前開票那些我都沒有接觸過,然后,需要開票的話,我有看了那個,那個開票系統(tǒng)的那個什么,百旺,那些的,他是教我怎么樣去在系統(tǒng)里面操作,那個我看了,然后,但是我不太知道這個流程,就是說我。需要先怎么樣,我才能拿到這個發(fā)票,然后我需要再做什么,讀入還是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用課程有教,但是前面的那個步驟,我不知道到底應(yīng)該是怎么弄的,你這邊有沒有,就是,做。有沒有做的類似的文檔之類的,或者是你跟我說一下流程應(yīng)該是怎么弄的,因?yàn)槲椅胰チ宋叶己ε拢椅椅乙膊恢?,等一下我到時候去,假設(shè)發(fā)票用完了,我應(yīng)該要怎么下個月的發(fā)票,我應(yīng)該要怎么弄我不清楚。
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
好的,謝謝老師。
不客氣滿意請同學(xué)五星好評