你好,當(dāng)月就可以抵扣,只不過是你勾選的時候要下個月報稅之前確認(rèn)簽字
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時候可以直接將發(fā)票稅金計入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項稅)科目嗎?還是先計入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),賬務(wù)和當(dāng)月進(jìn)項勾選保持一致?
你好進(jìn)項發(fā)票是當(dāng)月勾選才可以當(dāng)月抵扣嗎?12月申報11日增值稅,11月27開回來的發(fā)票是12才勾選,是否不能在11月抵扣
當(dāng)月開了含稅12萬的發(fā)票 ,進(jìn)項是當(dāng)月勾選認(rèn)證的,進(jìn)項什么時候可以抵扣?是不是下個月確認(rèn)簽名以后才可以做賬 做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
出口報關(guān)單上的境內(nèi)收發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位怎么填? A是外貿(mào)公司,境內(nèi)收發(fā)貨人填的A,生產(chǎn)銷售單位填B嗎?還是倆都填A(yù)
生產(chǎn)型企業(yè)免抵退,出口對應(yīng)的進(jìn)項稅額加計抵減的稅額有2個月沒調(diào)減,可以調(diào)減在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期嗎?有風(fēng)險嗎
關(guān)于海關(guān)報關(guān)單,我們是出售給美國客戶,然后貿(mào)易國是美國,抵運(yùn)國中國,指運(yùn)港中國境內(nèi),貨代只能提供貨物收據(jù),沒有提單,這樣可以嗎
請問洗面奶10元一瓶,買2瓶送一瓶,怎么開發(fā)票呢,我可以直接開洗面奶,數(shù)量3,金額20嗎?還是需要折扣那些
老師,請問一下,公司申請高企,專利呀,軟著這些都是買的,那我研發(fā)費(fèi)用這一塊應(yīng)該怎么弄呀。研發(fā)費(fèi)用比例有好多哇
老師,上個月公戶發(fā)了一批學(xué)員補(bǔ)貼,100-2000元的個人都有,很多不超過500的,寫收據(jù)了,有幾個超500的個人,有1000多的,聯(lián)系不上。不能做臨時工那塊,(個稅申報不了)請問怎么申報。報稅做賬。
是不所有涉及金額的合同都要交印花稅
顧客掃公戶二維碼支付的錢,能公戶轉(zhuǎn)他私戶退回嗎
漢堡開票大類屬于什么
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠?