借應付賬款或者是預付賬款 貸銀行,購買材料,借原材料 貸應付賬款或者是預付賬款?

銀行凈息差的百分比和存款百分比在計算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費,一個月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費是分開做,還是月底做一個憑證?
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
原理我曉得,可是原來的會計,直接做的借:原材料 進項 貸銀行存款,我現(xiàn)在收到發(fā)票要做賬務處理嗎
這個有沒有差額沒有直接貼之前后面
一般這樣做,就是確定了對賬金額的,直接可以開發(fā)票的,那我這個收到發(fā)票這個月不用做賬了嗎
這個不應該先做進項稅額,這個是收到發(fā)票做
他應該是為了匯總當月的稅金,
如果不做進項,直接做借:原材料貸:銀存
那發(fā)票回來了怎么做的
借原材料 負數(shù) 借應交稅費—待認證進項稅額
只是稅費差額話這么做,整體都有差額借原材料負數(shù)借銀行,重新做借原材料,進項稅額貸應付賬款,借應付賬款貸銀行
正規(guī)沒有發(fā)票做借原材料貸應付賬款暫估款,付款做應付賬款供應商貸銀行,收到發(fā)票做借原材料負數(shù)貸應付賬款暫估款負數(shù),按發(fā)票做借原材料 借應交稅費—待認證進項稅額 貸應付賬款供應商,認證借方做進項稅額,沒有待認證