學(xué)員你好,這種周期制服務(wù)的,可以按服務(wù)期攤銷

一家大學(xué)為我司提供一年的技術(shù)服務(wù)咨詢支持,費用高達10萬元,請問怎么做賬比較合適。專票。計入一個月管理費用是不是太高了,請問科學(xué)的賬務(wù)處理是怎么操作?
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費。單獨寫技術(shù)服務(wù)費,審計認為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,6.1號a給b稅務(wù)代開了8萬的研發(fā)服務(wù)專票, 1.怎么做收入的賬務(wù)處理呢? 2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理怎么做呢?除了幾個研發(fā)人員工資沒有其他成本了。 3.月末計提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務(wù)費,稅務(wù)局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢? 5.這個不涉及研發(fā)支出相關(guān)會計分錄操作吧?
老師你好,我想問一個問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費,咨詢服務(wù)費是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費用,一萬多的管理費,財務(wù)費,應(yīng)付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費用等2萬左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
麻煩樸老師先不接,謝謝啦,我再問一位老師,綜合下意見 有沒有比較了解高新的老師,我們公司主要是提供技術(shù)服務(wù)的公司,有聘請三個人員開發(fā)軟件,這個有申請高新的可能嗎?現(xiàn)在我做賬,這幾個人員的工資需要做管理費用還是研發(fā)費用。我的財務(wù)軟件上也沒有研發(fā)費用科目,公司剛成立不久。
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費用,計入福利費,所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進度,在哪個網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費申報企業(yè)所得稅的時候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤參與了每個月參與未分配利潤增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補貼現(xiàn)在還能申請嗎
請問有留底2000,但是在注銷稅務(wù)的時候,稅務(wù)局說不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費用折舊9月份計提折舊時誤做到了銷售費用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費工資申報截止日期是什么時候
項目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開票稅金有點高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計提1月工資時借管理費用1萬,貸應(yīng)付職工薪酬1萬。 2.收到生育津貼時借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時.借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請問是否正確?
請問分錄應(yīng)該怎么做呢?那專票發(fā)票又怎么抵扣呢?
學(xué)員你好,相關(guān)分錄如下 借:長期待攤費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 每月攤銷時, 借:管理費用(長攤總金額/12) 貸:長期待攤費用