這個留后面抵扣,要是匯算清繳還是虧損話,不需要處理,
老師本年賬面虧損,由于跨地區(qū)經(jīng)營預(yù)交了1萬元所得稅,匯算時怎么處理
老師,公司前三季度預(yù)交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳費前三個季度是盈利,第四季度虧損,總體虧損大于盈利,屬于多交稅了,來年匯算清繳怎么處理
老師 我公司賬面利潤分配數(shù)額虧損170萬元,實際幾年來做匯算清繳時彌補完虧損后,稅局企業(yè)所得稅年報是利潤2000元,這樣的差額該怎樣處理呢?謝謝老師
老師,A項目23年預(yù)交增值稅時預(yù)交了所得稅,23年企業(yè)盈利,但是彌補以前年度虧損,所以匯算清繳時不用交所得稅,但是項目預(yù)交的所得稅1600元,專管員說退稅麻煩,讓我加大成本我想問老師:我匯算清繳時怎么操作呢?
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車機打的那種發(fā)票,還能報銷用嗎? 抵扣進(jìn)項嗎?
花錢借錢,開工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項。分錄能不能給我寫下。是補提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計算抵扣嗎?
老師c為啥對。感謝感謝
老師,去年工商年報現(xiàn)在補申報,什么時候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報表上怎么會有研究費用
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢