你好 多的,不要了(不需要處理)
老師 現在年底了 我們員工自己中午吃飯開支都開了公司發(fā)票 可以留底補費用票 可是有多的費用發(fā)票怎樣處理 這個是不用公司報銷的
公司員工在外面的食堂吃飯,每個月費用1萬,費用對公轉賬給食堂老板,食堂老板是私人賬戶,可以代開普通發(fā)票,這個費用可以走報銷處理嗎?具體咋處理???
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店經理,中午在牛肉面吃飯,一個月很多次統(tǒng)一開了一張發(fā)票999元,這種可以走什么費用?在超市開了點發(fā)票購買水果肉菜什么的這種可以入賬嗎?我們沒有食堂,但是有兩個員工可以作為福利費入嗎?還是不能入賬395元?
員工個人吃飯開的公司抬頭的發(fā)票回來,可以做進公司費用里面的吧,怎么處理?借管理費用,貸銀行存款,那這樣的話,那不是得有銀行流水體現嗎
老師,我們出去吃飯的錢還有差旅費都是自己墊付的。但都開票了,現在報銷可以直接用公戶打到私人賬戶嗎?
老師,我收到現金,要開收款收據,收據有3聯,每一聯都蓋現金收訖的章?還是只有記賬聯,蓋“現金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
可是我覺得浪費呀
等于就是跨年了就沒有用了嗎
這個~~沒有辦法,發(fā)票上的日期是沒法改的
好的 謝謝老師
不客氣 請及時評價,謝謝