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老師 現在年底了 我們員工自己中午吃飯開支都開了公司發(fā)票 可以留底補費用票 可是有多的費用發(fā)票怎樣處理 這個是不用公司報銷的

2020-12-22 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-22 14:00

你好 多的,不要了(不需要處理)

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快賬用戶2111 追問 2020-12-22 14:00

可是我覺得浪費呀

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快賬用戶2111 追問 2020-12-22 14:01

等于就是跨年了就沒有用了嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-22 14:02

這個~~沒有辦法,發(fā)票上的日期是沒法改的

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快賬用戶2111 追問 2020-12-22 14:03

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-22 14:03

不客氣 請及時評價,謝謝

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你好 多的,不要了(不需要處理)
2020-12-22
你好,差旅費報銷,是可以直接用公戶打到私人賬戶的
2023-07-05
你好,從稅法上來講肯定是不合適的你這屬于替票,給你們提供員工餐的企業(yè)偷逃稅
2023-07-11
你好 ;? ? ? ? 如果是找你購買的; 你轉售水 就得開票的??
2021-09-02
您好,可以作為費用報銷處理。
2021-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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