您好,對的金額是一樣的,按照報(bào)表上的填
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
老師 所得稅報(bào)表上的利潤總額,我應(yīng)該填軟件上生成報(bào)表的利潤總額對嗎?
你好老師企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤總額是按利潤表的利潤總額填還是凈利潤填
您好老師,我們申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)表利潤總額的地方填我們利潤表的本年累計(jì)金額填上還是本期金額的利潤總額填上
老師,因?yàn)樽穯柕么鸢柑峤徊簧希月闊﹦倓倖柕脝栴}問的是所得稅季報(bào),我說的利潤表不是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表,是每月公司外賬的利潤表,應(yīng)該是跟申報(bào)的利潤表數(shù)據(jù)對上的吧,所以總之所得稅申報(bào)的利潤總額跟申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額應(yīng)該是一樣的對嗎
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?
一般納稅人開普票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師:請問產(chǎn)成品報(bào)廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個(gè)連廊和涼亭,發(fā)票開什么內(nèi)容合適?
老師,請問老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開成本票進(jìn)來需要找客戶加幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)成本?我們大概開專票進(jìn)來是供應(yīng)商加收10%,票面稅點(diǎn)是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個(gè)成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)以及待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開票給B公司,但是B公司把錢付給物流公司,由物流公司再把錢打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因?yàn)檠a(bǔ)交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財(cái)報(bào),這個(gè)調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補(bǔ)交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開了46.35萬發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請退稅嗎?代開的增值稅沒辦法自己紅沖吧?對方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對賬的時(shí)間安排,有沒有講究,比如月初對賬,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票好算稅負(fù)率?
那軟件上有減所得稅的凈利潤,就是和所得稅報(bào)表沒關(guān)系,是進(jìn)利潤分配的金額對嗎?
對,納稅申報(bào)主要就是按照利潤總額填