你好同學(xué),你將這個會計的信息的憑證做一個紅沖。然后盤點一下看具體這個固定資產(chǎn)是多了還是怎么回事再處理。

老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔(dān)保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊
以前的會計沒有記帳,是籠統(tǒng)的流水賬,是要紅沖管理費用嗎?這個多出入庫單,就是之前倉庫來貨了沒有及時填寫單子,不過財務(wù)有看到付款的回單就直接給記帳入庫了,那紅沖的話,折舊費咋處理?
我輕輕vbm學(xué),是的同學(xué)要管理費用沖紅同學(xué),折舊 就不用管了
可是,借,固定資產(chǎn),那不就重復(fù)了?可以幫忙寫分錄嗎?有點蒙
你好同學(xué),稍等一下我出去一下一會回您
好的謝謝
當(dāng)時會計這個金額,借:固定資產(chǎn)貸:**科目 我們就可以直接做一個紅字的就可以了同學(xué)
圖片中這樣可以嗎這樣?………………………………嗎?
你好同學(xué),可以同學(xué)可以的