你好 你們主營(yíng)是什么額
請(qǐng)問老師,商管公司經(jīng)營(yíng)房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開票收款,那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說了,但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報(bào)增值稅,所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師了
公司以前會(huì)計(jì),在開發(fā)票的時(shí)候不做收入,放在預(yù)收賬款里,然后年末一起轉(zhuǎn)到收入,說是這樣可以避免前期交企業(yè)所得稅稅,年終還得匯算清繳。這樣做可以么?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,去年有幾個(gè)員工工資沒發(fā)全,假如10萬,我也沒記提,現(xiàn)在稅務(wù)局說可以讓個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候加上然后交稅這樣 但是這10萬我做分錄做到了以前年度損益調(diào)整,那這樣的話,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候工資薪酬那里要不要加上這個(gè)10萬? 還是2021匯算清繳的時(shí)候加上?
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會(huì)計(jì)公司做的,然后員工報(bào)銷的時(shí)候,發(fā)票也沒有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時(shí)候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師 我想咨詢一下 我們是一般納稅人 全年2022年有一些發(fā)票沒收回來 今年2023年1月才收回發(fā)票, 所以就掛了很多預(yù)收賬款 , 賬面不好看,當(dāng)時(shí)考慮的如果預(yù)收轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話就要交很多增值稅 所以就沒轉(zhuǎn)。企業(yè)匯算清繳的時(shí)候這樣會(huì)不會(huì)得報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn),如果有風(fēng)險(xiǎn)我該怎么處理一下呢
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
工程款,就是工程收入
你們按照完工進(jìn)度做也可以
我的意思是像以前會(huì)計(jì)那么處理可以么?有風(fēng)險(xiǎn)么
有、 集中一塊做有風(fēng)險(xiǎn)的 不合理