你好! 直接做分錄: 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
今年收到2017年的訴訟費(fèi)16萬(wàn),當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用,我想問(wèn)這種情況是必須做以前年度損益調(diào)整嗎?還是說(shuō)可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用?如果說(shuō)要做以前年度損益調(diào)整,怎么做賬,請(qǐng)老師帶數(shù)據(jù)寫個(gè)分錄謝謝
老師 前幾年前的賬 當(dāng)時(shí)確認(rèn)了壞賬 可能計(jì)提了減值損失金額了 現(xiàn)在收回這筆錢 需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?分錄怎么做?謝謝
賬里面增值稅少計(jì)提了千把塊錢,已經(jīng)結(jié)賬不能修改了,報(bào)稅我就按照正確的報(bào),那我直接把多交的記在當(dāng)月的營(yíng)業(yè)稅金及附加里面可以嗎…特別是現(xiàn)在還跨年了,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?請(qǐng)老師寫下分錄,謝謝
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計(jì)提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個(gè)壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對(duì)嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)了,且金額計(jì)提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個(gè)還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
老師,我做內(nèi)賬,然后實(shí)現(xiàn)銷售收入,我直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)行嗎
請(qǐng)問(wèn)老師購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么做會(huì)計(jì)分錄
稅局沒(méi)給我們核印花稅,我們有實(shí)繳這一部分,能一年交一次嗎?還有房屋租賃印花稅,一季度交一次房租,也是,我一年交一次印花稅可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司可不可以將全部工程中刮大白的活包給房屋維修隊(duì),房屋維修隊(duì)給建筑公司開發(fā)票?如果可以發(fā)票怎么開?
出口免稅,發(fā)票是開免稅還是0稅率?
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 我們公司勞務(wù)人員是直接和勞務(wù)派遣按公司簽的合同,公司發(fā)工資給勞務(wù)公司,再勞務(wù)公司發(fā)給勞務(wù)人員, 本月勞務(wù)公司說(shuō)申報(bào)24年殘保金時(shí)有7人勞務(wù)派遣人員,需要交殘保金,25年時(shí)有些勞務(wù)人員轉(zhuǎn)正了和公司簽了正式勞動(dòng)合同,25年勞務(wù)人員只有3人了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在交殘保金給勞務(wù)公司時(shí)賬務(wù)怎么做呢?需要分到7人頭上還是分到3人頭上?
小規(guī)模納稅人,法人私人付款私對(duì)公,對(duì)方給我們公司開發(fā)票,能入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到退回投標(biāo)保證金本金及保證金產(chǎn)生利息,利息如何開票?我們是一般納稅貿(mào)易公司
老師,消防工程公司,他為我們公司提供工程服務(wù),然后賣給公司一批材料,能開9%的發(fā)票嗎?
銷售果酒要交消費(fèi)稅嗎
老師 1.做壞賬的時(shí)候 如果計(jì)提過(guò)減值損失金額,那當(dāng)時(shí)應(yīng)該是在當(dāng)年利潤(rùn)中減掉了,現(xiàn)在收回,這部分利潤(rùn)不要加回來(lái)嗎?2.我要算去年所得稅稅負(fù) 如何取報(bào)表上的數(shù)?
收回來(lái)不用調(diào)整利潤(rùn)的 稅負(fù)=實(shí)際交納所得稅?營(yíng)業(yè)收入
老師,我打個(gè)比方,如果我們十萬(wàn)的應(yīng)收款,前幾年因?yàn)槭詹换卮_認(rèn)了兩萬(wàn)的減值損失,然后在當(dāng)年利潤(rùn)中減了兩萬(wàn),現(xiàn)在客戶突然把錢打給我們了,這個(gè)不應(yīng)該把之前減掉的兩萬(wàn),加上嗎?稅務(wù)局不可能讓企業(yè)占便宜的。不是有一筆沖掉多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備嗎?這種情況我覺(jué)得就適用于沖掉多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,如果這種情況下不沖掉多計(jì)提的,那什么情況下要沖掉呢?
如果計(jì)提減值后收回都不調(diào)整的話 那企業(yè)可以隨便做計(jì)提 減少利潤(rùn) 做減值損失了,這樣不是增加了隨意操作性嗎?我今年可以計(jì)提兩萬(wàn) 明年根據(jù)需要又計(jì)提五萬(wàn),收回后也不沖以前計(jì)提的影響損益分錄,那這太任性了吧。老師,您覺(jué)得呢?
老師 我們金額還是有點(diǎn)大 三萬(wàn)這樣 如果發(fā)生補(bǔ)交 罰款 還是不少的
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,是調(diào)整收回當(dāng)期損益的 稅務(wù)上需要調(diào)整所得稅的
那老師您能寫下分錄嗎?謝謝
先做上面的分錄 然后再做分錄: 借壞賬準(zhǔn)備 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)