您好 其他應(yīng)收款里面借方余額 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款?

老師您好 !我想掛其他應(yīng)付款 !之前會計其他應(yīng)收款里面借方余額有三十三萬多 ,我想把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面 !應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn) ?以后就用其他應(yīng)付款這樣行嗎老師 ?
老師,您好,科目重分類之后,比如說其他應(yīng)付款余額10000,其他應(yīng)付款借方余額3000,那么,借方余額應(yīng)該歸類到其他應(yīng)收款里邊,所以其他應(yīng)付款報表填寫金額就是13000,是這個意思嗎
老師您好,我們單位以前的一些項目支出啊都是掛在其他應(yīng)付款里,(當(dāng)初都是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款)然后現(xiàn)在想清理其他應(yīng)付款,想把這些項目轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn)的話,可以借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款嗎。
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
因為11月份的賬我覺得用其他應(yīng)付款。比較恰當(dāng)!
其他應(yīng)付款就是借方了? 是負(fù)數(shù) 在資產(chǎn)負(fù)債表填寫的時候要調(diào)到其他應(yīng)收款填寫的
因為有好多成本票是老板支付的 我覺得掛其他應(yīng)付款比較好一點
那現(xiàn)在是老板欠單位的款項啊
也沒欠!老師,按現(xiàn)在的情況我是繼續(xù)掛其他應(yīng)收還是轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面好一點呢 ?
沒欠的話?其他應(yīng)收款里面借方余額有三十三萬多是哪里來的呢
老師,因為我是11月份才接的這家會計 ,就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。把我倒昏了!
如果其他應(yīng)收款是借方 是不需要調(diào)到其他應(yīng)付款的
現(xiàn)在明白了,老師,謝謝
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