您好 其他應收款里面借方余額 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他應付款?
老師您好 !我想掛其他應付款 !之前會計其他應收款里面借方余額有三十三萬多 ,我想把它轉(zhuǎn)到其他應付款里面 !應該怎樣轉(zhuǎn) ?以后就用其他應付款這樣行嗎老師 ?
老師,您好,科目重分類之后,比如說其他應付款余額10000,其他應付款借方余額3000,那么,借方余額應該歸類到其他應收款里邊,所以其他應付款報表填寫金額就是13000,是這個意思嗎
老師您好,我們單位以前的一些項目支出啊都是掛在其他應付款里,(當初都是借:其他應付款 貸:銀行存款)然后現(xiàn)在想清理其他應付款,想把這些項目轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn)的話,可以借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款嗎。
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
因為11月份的賬我覺得用其他應付款。比較恰當!
其他應付款就是借方了? 是負數(shù) 在資產(chǎn)負債表填寫的時候要調(diào)到其他應收款填寫的
因為有好多成本票是老板支付的 我覺得掛其他應付款比較好一點
那現(xiàn)在是老板欠單位的款項啊
也沒欠!老師,按現(xiàn)在的情況我是繼續(xù)掛其他應收還是轉(zhuǎn)到其他應付款里面好一點呢 ?
沒欠的話?其他應收款里面借方余額有三十三萬多是哪里來的呢
老師,因為我是11月份才接的這家會計 ,就是其他應收和其他應付。把我倒昏了!
如果其他應收款是借方 是不需要調(diào)到其他應付款的
現(xiàn)在明白了,老師,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問