你好,按這樣計(jì)算公式應(yīng)退回=62600/1.13*(13%-1%)=6648

我們單位做的是道路工程,主要是瀝青混合料拌合站,單位賣瀝青混合料的同時(shí),還負(fù)責(zé)把瀝青混合料給發(fā)包方攤鋪到路上,這本來(lái)算是工程了吧,但是公司沒有道路資質(zhì),所以按銷售瀝青混合料13%的稅率來(lái)開票,平時(shí)瀝青混合料出庫(kù)時(shí)都會(huì)拿磅計(jì)量噸位,最后按每噸多少錢來(lái)結(jié)算,但是今天給開票對(duì)方單位是按道路上每攤鋪1平米多少元結(jié)算,我開瀝青混合料就按平米計(jì)算了,這種情況下我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)瀝青混合料成本? 瀝青混合料實(shí)際噸位是有的。
老師,工地上用的機(jī)械,本來(lái)合同約定是對(duì)方開具13%的專票,但去稅局代開的時(shí)候只能開1%,那我們是按13%給的錢,總價(jià)是62600,請(qǐng)問要對(duì)方退多少回來(lái)???怎么計(jì)算?
老師好,請(qǐng)問,我公司前期簽訂門窗購(gòu)買合同時(shí),約定稅率13開專票,比如100萬(wàn)的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬(wàn)專票,但對(duì)方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價(jià)稅合計(jì)只有103萬(wàn)發(fā)票,我的損失是10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于在原來(lái)100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時(shí)把發(fā)票都開出來(lái)了,按照合同約定對(duì)方應(yīng)3個(gè)月內(nèi)給我們付款,但是過了3個(gè)月還沒付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開具了收據(jù),對(duì)方把錢都打過來(lái)了,但是現(xiàn)在對(duì)方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)違約金屬于價(jià)外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價(jià)格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
老師 我們國(guó)外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說(shuō),沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計(jì)提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個(gè)科目?
老師,請(qǐng)問,快遞費(fèi),一般納稅人,稅率多少?
老師好,研發(fā)費(fèi)用可在匯算清繳時(shí)做還是可以在季度預(yù)交時(shí)做
老師,我們是商貿(mào)公司,預(yù)售沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先開銷項(xiàng)發(fā)票可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)問工資跨年申報(bào)個(gè)稅和賬上不一樣怎么寫情況


搞不懂為啥這樣算
總價(jià)是62600是含稅的,換成不含稅=62600/(1%2B13%)
本來(lái)合同約定是對(duì)方開具13%的專票,但去稅局代開的時(shí)候只能開1%,相差=13%-1%
要對(duì)方退多少回來(lái)計(jì)算公式=62600/1.13*(13%-1%)=6648
可以拆分為62600/1.13*013-62600/1.13*0.01=6648
我就搞不懂為啥要減去的時(shí)候也按13%來(lái)?yè)Q算成不含稅,不安1.01換算成不含稅?
你好,本來(lái)的合同是按13%計(jì)算含稅價(jià)
相當(dāng)于就是把原定的13%個(gè)稅點(diǎn)的錢退回來(lái)12%就行
你好,是的,是這樣處理的,
工地上機(jī)械租賃如果是一般納稅人是可以開13%的發(fā)票對(duì)吧
你好,是的,工地上機(jī)械租賃如果是一般納稅人是可以開13%的發(fā)票