你好,你有原始憑證嗎?都可以做到這個(gè)月,如果你沒有開發(fā)票。
我想問一下我們有個(gè)公司之前是其他公司代做賬的,但是十月份轉(zhuǎn)回來后就沒有做賬了,后面這兩個(gè)月咋補(bǔ)呢?
我是公司新來的會(huì)計(jì) 但是公司之前的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)走了2個(gè)多月了然后沒有給我交接 那兩個(gè)月公司都沒有做賬 我需要把前兩個(gè)月的賬做了嗎
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個(gè)公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
我是想咨詢一下嘛,就是有家公司嘛,然后他是三月份才注冊的注冊,然后到五月份的話都是沒有開票,六月才開始有開票,然后呢,他現(xiàn)在有一些糾紛,他就想把公司給注銷掉,注銷掉的話,但是他有有盈利啊,他應(yīng)該有盈利很多,但是呃,十一十一月份的賬還沒給他做完,做完了,然后才會(huì)知道他有盈利多少,但是他要轉(zhuǎn)很多賬,很多款啊,然后怎么辦?到時(shí)候他這個(gè)有其其他應(yīng)付款呢。
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
什么都沒有,也沒有開票,客戶是要求把這兩個(gè)月的賬本補(bǔ)給他們
沒有原始憑證,你有業(yè)務(wù)吧。
什么都沒有給我,只是拿回來之前的賬本,就喊把這后面兩個(gè)月的賬補(bǔ)給他們,我不曉得咋做
原始憑證,這個(gè)應(yīng)該在你單位的。
只要有原始憑證就可以做了嗎?
你好是的,可以做的
是重要重新建賬套進(jìn)去做嗎,還是怎么做呢?
在這之前的做就可以你把之前的錄入。