你好,原則上不可以, 權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
老師,一個一般納稅人經(jīng)銷商銷售格力空調(diào),賣的空調(diào)很多零售的個人刷卡,錢直接進(jìn)了公賬,我的前任會計先做應(yīng)收賬款-預(yù)收 后期給另外的人開發(fā)票時,直接沖減之前收到的款,然后做收入。這個合理嗎?這個公司前期一直都是這么做賬的
老師,我們公司是2017年成立一般納稅人,一直沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板讓從今年1月份開始做內(nèi)賬。公司是格力空調(diào)分銷商,平時進(jìn)貨都是從一個購貨系統(tǒng)里下單的,當(dāng)一年或一季度拿夠一定的任務(wù)貨款,就會有返利,這筆返利會一直在購貨系統(tǒng)里,不會到公司的賬戶來。后期進(jìn)貨時抵減貨款30%,這筆返利應(yīng)該計入哪個科目做初始余額???老師,我問的是內(nèi)賬。。我認(rèn)為做預(yù)付賬款(這筆錢是返利,并不算是我們付出去的貨款)不太妥。
老師,請問,我公司銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),11月份我公司開了一張空調(diào)維修費(fèi)的專用發(fā)票給對方公司,暫未收到款,然后我公司10月份的時候收到另外個公司開過來的空調(diào)維修費(fèi)的專票,我就直接拿去抵扣了,我現(xiàn)在要問的是,我開出去的票跟抵扣的票要怎么樣入賬?
老師,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前我公司收到一筆貨款,一直沒有開票給對方公司,現(xiàn)在對方公司把公司名字變更了,叫我們把之前的票直接開到新公司這邊這邊來,然后那邊出了一個蓋了公章的變更涵給我這邊,那我現(xiàn)在開票出去了,掛之前公司的賬是不是也可以沖了呢?
老師之前公司有收30萬合伙人收入a,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶a返利40%,是每筆銷售都是返利的,就是說會銷售給abc,一共的收入,然后年底返利40%給a,后期一直有,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內(nèi)賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?對方也不能給我們開票,請老師指點(diǎn)
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項(xiàng)目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務(wù)軟件可以計入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個合并時這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
劉老師您好!我公司的一臺小車賣給私人后,是一定要去二手車市場開發(fā)票給私人嗎?不開票可以嗎,直接將收到的車款做賬?
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策,其對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計提加計抵減額,那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣增值稅嗎?