你好,印花稅不用計(jì)提,直接繳交,
你好,老師,一般納稅人人每個(gè)月就是報(bào)稅吧,剛開了個(gè)基本戶還沒開始使用,銀行還需要報(bào)稅嗎?
去年開出的一張銷項(xiàng)發(fā)票,未做帳,普票也沒有報(bào)稅,報(bào)稅當(dāng)月未超過30萬,是否有問題,怎么處理?
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)提示《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(rùn)(期末余額-年初余額)不等于《利潤(rùn)表》凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額減除利潤(rùn)分配后的余額。這個(gè)是什么原因?qū)е履??我以前年度發(fā)票暫估的少了,多出來的發(fā)票入賬時(shí),我通過利潤(rùn)分配—-未分配利潤(rùn)調(diào)整了,是這個(gè)原因?qū)е碌膯幔?分錄是:借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款——XXX
年底退企業(yè)所得稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,因?yàn)楣?yīng)商沒有交稅,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問如何做分錄?
我購買商品對(duì)方開發(fā)票給我,他自己可以紅沖的對(duì)吧,假如無法紅沖需要額外退給他錢嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得在個(gè)稅扣繳端申報(bào)嗎?
老師,我們公司23年開的房租費(fèi)發(fā)票,24年沒開,25年開的,這塊有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會(huì)查這塊嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們是開餐廳的,領(lǐng)用原材料和周轉(zhuǎn)材料時(shí)分錄怎么寫?謝謝
沒有其他地方 有工資了
我們公司要求計(jì)提
那直接交 是怎么算的?
你好,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅
印花稅 購銷合同 怎么算印花稅呢
印花稅按 購銷合同的萬分之三計(jì)算