學(xué)員您好,只錄入了應(yīng)收應(yīng)付是不會平的,您先等所有數(shù)據(jù)都齊了再填,差額填未分配利潤就可以了。
公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會計做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我現(xiàn)在新進的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)。給我,我這邊錄入進去,試算不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,我現(xiàn)在新進的一家公司,之前一直沒有建賬。現(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,請問我現(xiàn)在的公司以前沒有建過內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要打算建,老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進去,銀行卡那些他還沒有整理出來,我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付,但是報表不平的該怎么辦?
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表?
財務(wù)負責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個錢去燃氣費,后面這個錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計入往來款嘛,是計入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費銷項稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊,之后才是做收回價款和做損益處理。按未開具發(fā)票報了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
可是老師,老板說要等到年后才有時間整理銀行卡那些數(shù)據(jù)給我。能不能先怎么處理一下?
那你先登記現(xiàn)有的科目帳就好了,就跟做現(xiàn)金流水賬一樣。
現(xiàn)有的就是應(yīng)收應(yīng)付,那我對應(yīng)的科目用哪個?
就用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目,先登記,保證余額正確就可以了。
表不平也可以建立賬套嗎?
不是建帳,是做個流水帳,先保證現(xiàn)有的會計科目余額正確,等你們老板能把貨幣資金整理出來才能建帳。
財務(wù)軟件可以先做流水賬嗎?
沒必要用財務(wù)軟件,直接用表格登記就好。
老師,老板要求用軟件啊
建帳是必須要有平衡關(guān)系才可以的,你們老板的目的應(yīng)該就是怕你們不記賬,記賬也有很多種方式,不是非要用軟件的,你跟老板解釋一下他應(yīng)該能理解的。