學(xué)員您好,只錄入了應(yīng)收應(yīng)付是不會平的,您先等所有數(shù)據(jù)都齊了再填,差額填未分配利潤就可以了。

公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會計做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我現(xiàn)在新進的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)。給我,我這邊錄入進去,試算不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,我現(xiàn)在新進的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,請問我現(xiàn)在的公司以前沒有建過內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要打算建,老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進去,銀行卡那些他還沒有整理出來,我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付,但是報表不平的該怎么辦?
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項組合標準差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
可是老師,老板說要等到年后才有時間整理銀行卡那些數(shù)據(jù)給我。能不能先怎么處理一下?
那你先登記現(xiàn)有的科目帳就好了,就跟做現(xiàn)金流水賬一樣。
現(xiàn)有的就是應(yīng)收應(yīng)付,那我對應(yīng)的科目用哪個?
就用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目,先登記,保證余額正確就可以了。
表不平也可以建立賬套嗎?
不是建帳,是做個流水帳,先保證現(xiàn)有的會計科目余額正確,等你們老板能把貨幣資金整理出來才能建帳。
財務(wù)軟件可以先做流水賬嗎?
沒必要用財務(wù)軟件,直接用表格登記就好。
老師,老板要求用軟件啊
建帳是必須要有平衡關(guān)系才可以的,你們老板的目的應(yīng)該就是怕你們不記賬,記賬也有很多種方式,不是非要用軟件的,你跟老板解釋一下他應(yīng)該能理解的。