同學(xué)你好 這個很正常呀,都是這樣的

老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額,但是我們購進(jìn)車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進(jìn),是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款?,F(xiàn)金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進(jìn)款,還有房租,利息。就沒了
老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進(jìn)關(guān)時,海關(guān)覺得太重了,需要正式報關(guān)進(jìn)口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費,我司屬于消費單位,買單進(jìn)口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進(jìn)口時繳納的增值稅關(guān)稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
老師,請教一下,代理記賬公司客戶進(jìn)項很詳細(xì),銷項只開大類,進(jìn)銷存客戶自己做,稅局問的話怎么解釋
老師,代理記賬公司給客戶記賬,客戶只有進(jìn)項票,銷項票,出庫單,記賬公司做賬只做了大類,這樣稅局問的話怎么解釋
請問老師,進(jìn)項發(fā)票分別是筆記本電腦,醫(yī)療設(shè)備。給客戶簽的銷售合同是醫(yī)療設(shè)備,筆記本電腦都是作為配套一起交付客戶的。 這樣給客戶的發(fā)票是只開醫(yī)療設(shè)備,對吧?公司經(jīng)營項目沒有電腦軟硬件 那筆記本電腦應(yīng)該如何做賬? 怎樣處理稅費低? 謝謝
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
比如進(jìn)項是A-A1-a,銷項是A這樣行嗎?有人說這樣庫存越來越多,銷項是負(fù)數(shù),說是這樣稅局會停票,想知道是不是他說的這樣,按照銷項這樣給他記賬報稅,對代賬公司會不會有影響
同學(xué)你好 這個進(jìn)銷存就是他們自己做的,銷項按照進(jìn)項的來開就行了
嗯,現(xiàn)在就是他銷項開的不太正規(guī),他覺得那樣麻煩,就只開的大類,我不知道這樣給他記賬行不行
同學(xué)你好 大類一致也是可以的
那會像他們說的那樣,庫存越來越多,銷項是負(fù)庫存嗎?
對的,銷項是減庫存
老師,我是想問,進(jìn)項是A-A1-a,銷項是A,向客戶說的這樣開票會不會A-A1-a的庫存越來越多,A的庫存是負(fù)的?
沒事呀,出庫銷項是減的,怎么會越來越多呢
他這個不屬于進(jìn)銷不符是嗎?
如果稅局問的話,客戶自己把進(jìn)銷存明細(xì)能提供就可以嗎?
對的,這樣就可以的
老師,因為他進(jìn)項是詳細(xì)的,銷項是大類,這樣記賬的時候怎么都用的大類,如果稅局問的話有問題嗎?還是客戶能提供進(jìn)銷存明細(xì)就可以嗎?
一般沒事的,有明細(xì)就行
老師,還有個問題,還有個客戶是銷售地暖配件的,他進(jìn)項是管子,分集水器等配件,銷項他開地暖配件這樣行嗎
可以,但是要有清單的
銷貨清單客戶自己手里是有的,就是沒有提供給我們,我記賬的時候進(jìn)項和銷項都是只記得地暖配件,這樣可以嗎?
可以的,這樣是可以的
如果稅局查問的話,客戶有進(jìn)銷存,有銷貨清單這樣就行是嗎?金稅三期監(jiān)控下也沒有大問題嗎?
對的,這樣就可以的,