你好,不可以的,只有用的時(shí)候才可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的。
你好老師我是一個(gè)修理廠進(jìn)的一些機(jī)油別人需要開(kāi)發(fā)票我的經(jīng)營(yíng)范圍是修車及配件銷售可以開(kāi)嗎?
老師,汽車修理廠,購(gòu)進(jìn)來(lái)的發(fā)動(dòng)機(jī)及配件,是為了修車用的。我可以直接入賬:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,你好。我們是汽車修理廠,客戶把車放到我們修理廠維修,我們從租賃公司租了一輛車給客戶代步,這個(gè)租車費(fèi)用可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍,主要以維修為主,這個(gè)稅務(wù)登記時(shí)候的主營(yíng)行業(yè)是什么?一般納稅人稅率是幾個(gè)點(diǎn)? 新能源設(shè)備、機(jī)動(dòng)車、新能源汽車維修;新能源汽車零配件、電機(jī)制造;新能源汽車充電站的運(yùn)營(yíng);汽車租賃;汽車美容;機(jī)電設(shè)備租賃與售后服務(wù);新能源汽車、電機(jī)、電池銷售;汽車及零配件批發(fā);高速公路車輛救援和管理;新能源汽車應(yīng)急救援管理服務(wù);新能源汽車充電樁的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品與系統(tǒng)的銷售;新能源汽車充電服務(wù);新能源汽車充電信息化平臺(tái)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
老師汽車修理廠購(gòu)入汽車配件為什么是借:原材料 而不是借庫(kù)存商品。汽車配件購(gòu)入回來(lái)不需要再加工就直接出售了,不可以直接是庫(kù)存商品嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?