您好 借:銀行存款 30 貸:預收賬款 30 借:預收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13 借:主營業(yè)務成本 70 貸:庫存商品 70

1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗收后雙方結(jié)算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設備和安裝服務是兩項履約義務。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務的會計分錄。
1. 企業(yè)銷售設備,價款300萬元,增值稅率13%,款項于下月收到。設備成本為260萬元。 要求:編制銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本、收到款項的會計分錄。
1. 甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售設備,價款100萬元,增值稅率13%,設備成本70萬元。預收30萬元存入銀行,設備完工后交付乙企業(yè)并通過驗收。 要求:編制收到預收款、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 ?
1、2×21年12月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,采用分期收款方式向乙公司銷售一套大型設備。合同簽訂日,甲公司向乙公司交付設備,轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的控制權(quán)。合同約定的銷售價格為2500萬元,在設備交付向乙公司收款500萬元,其余2000萬元分4次于之后每年12月31日等額收取。該大型設備成本為1800萬元。在現(xiàn)銷方式下,該大型設備的銷售價格為2156萬元。以上價格均不含稅,該公司適用的增值稅率為13%要求:(1)完成12月31日的會計處理。(7分)(2)完成后續(xù)4次收款的會計處理。(8分)
1、2×21年12月31日,甲公司與乙公司簽訂合同,采用分期收款方式向乙公司銷售一套大型設備。合同簽訂日,甲公司向乙公司交付設備,轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的控制權(quán)。合同約定的銷售價格為2500萬元,在設備交付向乙公司收款500萬元,其余2000萬元分4次于之后每年12月31日等額收取。該大型設備成本為1800萬元。在現(xiàn)銷方式下,該大型設備的銷售價格為2156萬元。以上價格均不含稅,該公司適用的增值稅率為13%。 要求:(1)完成12月31日的會計處理。(7分) (2)完成后續(xù)4次收款的會計處理。(8分)
老師,如果是一家生產(chǎn)企業(yè)做免抵退稅的話,稅務局導入的那張發(fā)票號是誰開的呢?我沒理解呢
去年做收入的,現(xiàn)在不能做收入,要做其他應付款,憑證要怎么調(diào)整?
老師,問一下,21年企業(yè)所得稅匯算里面減免所得額是怎么算的,假如應納稅所得額140萬。寫的詳細點,謝謝
機器設備報關出口,報關單已出要開外銷發(fā)票,但是這個機器設備當然購買小作坊無法開票,請問去稅務代開發(fā)票可以嗎?開專票還是普票,幾個點?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務費怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關,現(xiàn)在又需要補寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?