你好,按照要求是按照你的操作,沒(méi)有復(fù)雜

老師,請(qǐng)問(wèn)下:原材料暫估入庫(kù),隔多長(zhǎng)時(shí)間收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是稅法允許的周期? 現(xiàn)實(shí)中,2019年的原材料100萬(wàn)暫估入庫(kù),雙方約定何時(shí)計(jì)劃付款何時(shí)開(kāi)發(fā)票,計(jì)劃付多少就開(kāi)多少金額的發(fā)票。供應(yīng)商2020年4月份開(kāi)了70萬(wàn)的發(fā)票,本來(lái)計(jì)劃20年4月份付款,但是由于資金緊張,到9月份了還沒(méi)付款,供應(yīng)商回復(fù)70萬(wàn)付完后,尾款30萬(wàn)什么時(shí)候計(jì)劃付什么時(shí)候再補(bǔ)開(kāi)票。前前后后我方暫估入庫(kù)了將近一年了, 這種情況是真實(shí)情況,均是雙方真實(shí)意思表示,非雙方惡意為之,是否可以。按照稅法要求是否允許這么長(zhǎng)時(shí)間的暫估?
老師,我們有很多這種貨到,發(fā)票未到的情況,但是都是短時(shí)間,有時(shí)候會(huì)隔月,比如說(shuō)10.25日購(gòu)進(jìn)入庫(kù),發(fā)票11.10號(hào)才來(lái),有沒(méi)有必要設(shè)置應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,是不是賬做復(fù)雜了?
老師 請(qǐng)問(wèn) 我們庫(kù)存管理 會(huì)出現(xiàn)貨到了 但是發(fā)票沒(méi)有到的情況 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們要怎么處理 是月末暫估呢 還是貨到時(shí)直接掛應(yīng)付賬款?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒(méi)到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒(méi)到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開(kāi)票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?


就是說(shuō)也不是隔了很久,可以不設(shè)置暫估應(yīng)付款嗎?這樣好不好
沒(méi)有的,老師你做的沒(méi)錯(cuò)。這樣很正規(guī)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,利息收入出現(xiàn)在貸方負(fù)數(shù)是否正確
你好,利息收入在財(cái)務(wù)費(fèi)用借方用負(fù)數(shù)表示,結(jié)轉(zhuǎn)在貸方負(fù)數(shù)沒(méi)錯(cuò)的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分析資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,外行看這個(gè)就是幾個(gè)數(shù)字,我們作為會(huì)計(jì)通過(guò)報(bào)表能看出什么呢