暫估分錄是怎么做的。
你好假如我本月暫估成本是4萬(wàn),下月收到錢4萬(wàn),下下月收到4萬(wàn)的成本發(fā)票,這3個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老師好,我想問(wèn)下有收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那比如我3月份收入4000萬(wàn),成本只1000萬(wàn),4月份我收入500萬(wàn),但是成本700萬(wàn),那4月份我700萬(wàn)的成本我可以全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:假如我在23年暫估了10萬(wàn)的成本,在24年4月收到這個(gè)暫估的成本但發(fā)票金額是12萬(wàn),開(kāi)票日期也是2024年4月,這個(gè)怎么做分錄啊?做分錄是做在幾月啊?
上個(gè)月暫估4萬(wàn)元石粉成本,本月收到4萬(wàn)發(fā)票,小規(guī)分錄怎么寫(xiě)?
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有折舊,7月份開(kāi)始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫(xiě)一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購(gòu)置單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買了100萬(wàn)固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說(shuō)我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開(kāi)發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫(xiě)是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后做發(fā)票的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
我暫估那樣暫估是吧,我下月收到人家付4萬(wàn)的款但是票沒(méi)開(kāi)這個(gè)分錄咋寫(xiě)
沒(méi)有收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸,銀行存款。
那票收到了呢
發(fā)票收到了,做我上面的分錄 借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后做發(fā)票的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 2020-12-18 17:35
好的謝謝
不用客氣的,工作愉快。