你好,不對,視同銷售是貸主營業(yè)務(wù)收入不是庫存商品
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,該企業(yè)2018年12月月初“應(yīng)付職工薪酬”賬戶貸方余額為286萬元,12月發(fā)生的有關(guān)職工薪酬的業(yè)務(wù)資料如下: (1)以銀行存款支付上月的應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣代繳職工個人所得稅6萬元和個人負(fù)擔(dān)的社會保險費30萬元,實發(fā)工資250萬元。 (2)分配本月貨幣快職工薪酬300萬元(未包括累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬),其中,直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員職工薪酬210萬元,車間管理人員職工薪酬30萬元,企業(yè)行政管理人員職工薪酬40萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員薪酬20萬元。該職工薪酬將于下月月初支付。 (3)以其自產(chǎn)食用油200桶作為本月生產(chǎn)車間工人的福利補(bǔ)貼發(fā)放。每桶油市場售價100元(不含稅),每桶油成本為90元。求第(3)個的會計分
老師,請問,非貨幣性福利的賬務(wù)處理中,有以外購商品作為非貨幣性福利提供給職工的,應(yīng)當(dāng)按照該商品的公允價值和相關(guān)稅費確定應(yīng)付職工薪酬金額,并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)的成本。這句話正確的會計處理是:借:生產(chǎn)成本或管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,外購時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,這樣做對不對呢,之前學(xué)過,有的老師說得有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,到底哪種方式是對的
2021年元旦晚會上,公司用自產(chǎn)100箱山核桃用于品嘗,該批山核桃生產(chǎn)成本28000元,市場價金額30000元。 1、會計處理: 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利???31900 貸:庫存商品???28000 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)???3900 期末計提職工薪酬時: 借:生產(chǎn)成本、管理費用等???31900 ???????貸:應(yīng)付職工薪酬??31900 老師這樣處理對嗎
1.根據(jù)期初資料和資料(1),下列各項中,該企業(yè)結(jié)算并發(fā)放職工薪酬的會計科目處理正確的是()。A.代扣職工個人應(yīng)繳納的住房公積金時,貸記“其他應(yīng)付款-住房公積金”科目25萬元B.代扣職工個人應(yīng)繳納的社會保險費時,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社會保險費”科目30萬元C.結(jié)算并發(fā)放上月的應(yīng)付職工薪酬時,借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目320萬元D.通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放貨幣性職工薪酬時,貸記“銀行存款”科目265萬元2.根據(jù)資料(2),下列各項中,關(guān)于企業(yè)非貨幣性福利的會計處理正確的是()。A.將非貨幣性福利確認(rèn)為費用時:借:管理費用25貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25B.發(fā)放非貨幣性福利時:借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2貸:主營業(yè)務(wù)收入40應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.2C.發(fā)放非貨幣性福利時:借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25貸:庫存商品25D.將非貨幣性福利確認(rèn)為費用時:借:管理費用45.2貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2
9月1日,甲公司將本公司生產(chǎn)的部分F產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價格為0.6萬元,實際成本為0.4萬元1、借:生產(chǎn)成本——直接人工271.2借:制造費用——福利費67.8借:銷售費用——福利費33.9貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費372.92、同時需要做分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬——福利費372.9貸:其他業(yè)務(wù)收入330貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)42.93、同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本,分錄是:借:其他業(yè)務(wù)成本220貸:庫存商品220
老師,對方給我們公司廠房那做的地面,他們可以開給我們什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
老師好,內(nèi)地公司收到香港公司打過來的款,要怎么給香港公司開發(fā)票呢?
工會賬務(wù)如何建立?做個表格可以么還是需要做分錄做賬?
私車公用,如果簽訂租車協(xié)議,員工的油費和車保險費,公司承擔(dān),那么員工車的保險費開的是員工的抬頭,公司是否能入賬?
您好老師,我有一家公司應(yīng)收款和對方對不上,發(fā)現(xiàn)公司之前的會計有未記賬的收入,我現(xiàn)在要補(bǔ)記需要怎么做分錄呢?
老師請問下,信用證是什么意思,怎么使用
老師好,跨區(qū)域預(yù)交稅款可以三方協(xié)議扣款嗎?
老師,對方給我們公司廠房那做的地面,他們可以開給我們什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
老師,退休后一次性領(lǐng)取企業(yè)年金10萬元如何繳納個稅,麻煩幫寫下過程
五險一金中金怎么弄的,怎么操作怎么社保的交多少錢
那是只要把科目變了就對了嗎?
不用按市場售價確認(rèn)收入嗎
要按市場價確認(rèn),視同銷售就是當(dāng)做賣掉
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。
那這個也是錯的嗎?
是的,你圖片分錄是錯的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。