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老師,老板墊付工資200.后來報銷怎么做憑證,

2020-12-17 23:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 23:30

你好,1.墊付時借管理費用一工資,貸其他應付款,2.報銷時借其他應付款,貸銀行存款

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你好,1.墊付時借管理費用一工資,貸其他應付款,2.報銷時借其他應付款,貸銀行存款
2020-12-17
那個計入管理費用-勞務費
2024-06-17
同學你好 借費用科目 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
2024-03-25
你好,計提正常做,支付工資按照下面 借應付職工薪酬 貸其他應付款_老板
2021-02-07
能先員工墊付,員工填寫費用報銷單,附發(fā)票
2025-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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