你好! 對的??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)的

老師好 暫估的成本 分錄是不是 借:工程施工—合同成本—材料 貸:應(yīng)付賬款? 這個暫估成本月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
我是建筑業(yè),成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應(yīng)付賬款~暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借主營業(yè)務(wù)成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應(yīng)付賬款~暫估-100,對嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?


是不是發(fā)票來了 才能結(jié)轉(zhuǎn)?
如果開發(fā)票確認(rèn)收入了,暫估成本也是可以結(jié)轉(zhuǎn)的