你好,同學。就是按降低后的利潤和降低 前的利潤相比較,這就是提升 金額。
老師,我們做明年預算在做一個降本增效的預算表,我想問下就是我的正常利潤表的成本金額是10000元,降本后全年合計和利潤提升金額怎么計算的,我們降本的金額是2000元。
老師,你好,我問一下就是明細表中的本年利潤金額和利潤表中的凈利潤是不一樣的嗎,那我們結(jié)轉(zhuǎn)本年計算應(yīng)該按哪個提
老師,年末是不是要把利潤表本年累計的利潤總額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,但是我計提的有成本,明年匯算清繳之前不一定要的到票,所以本年利潤現(xiàn)在是負數(shù),明年說不定就要交所得稅了,那我利潤本年累計的利潤總額不準,直接轉(zhuǎn)還是怎么做
老師我想問一下就是我利潤分配未分配利潤期初金額是-5118.今年做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤的時候,去看資產(chǎn)負債表的期末金額未分配利潤數(shù)是對不上利潤表本年累計凈利潤的是怎么回事啊
老師您好!我們2023年賬面利潤大概500萬元。但是我們買了2臺設(shè)備,準備匯算時調(diào)整固定資產(chǎn)加速折舊,降低今年的利潤額。我為了避免利潤表上的利潤過高,就把加速折舊的金額做了暫估成本320萬,我想到了匯算清繳的時候暫估部分調(diào)增,固定資產(chǎn)加速折舊部分調(diào)減。這樣可以嗎?
老師個體工商戶可以在手機 App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務(wù)費用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,
那時候用負數(shù)表示嗎?還是正數(shù)?
老師,可以按我的算分別告訴我利潤提升金額和降本后全部合計分別是多少嗎?
正數(shù)就是利潤提升 金額,負數(shù),就是沒有提升,反倒下降 了利潤的