同學(xué)你好 那你得再做入庫(kù)才可以的
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
庫(kù)存一點(diǎn)也沒(méi)了,但是實(shí)際還有,這該如何調(diào)賬。借庫(kù)存商品,待什么呢老師。這賣的是當(dāng)初預(yù)估以后,長(zhǎng)出來(lái)的。我們是山上開采石頭的。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師,庫(kù)存商品從開始入庫(kù)的時(shí)候是借是材料采購(gòu),但是他實(shí)際入庫(kù)的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫(kù),他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu),但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫(kù)存商品,但是以前的庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過(guò)來(lái)?我們沒(méi)有設(shè)置以前年度損益科目
例如采購(gòu)了50萬(wàn)貨款,其中出庫(kù)了10萬(wàn)放在京東倉(cāng)庫(kù),剩下40萬(wàn)還在原倉(cāng)庫(kù),那10萬(wàn)又做了個(gè)虛擬庫(kù)存入了采購(gòu)入庫(kù)是為了等京東賣出可以核銷實(shí)際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購(gòu)入庫(kù)多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫(kù)存,原來(lái)采購(gòu)是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫(kù)是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫(kù)存又不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來(lái)應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫(kù)存,那應(yīng)付賬款就少了
我們買了一輛車發(fā)票開的21萬(wàn),現(xiàn)在賣出去15萬(wàn),合理不,這個(gè)一直就不交稅
董孝彬老師你說(shuō)的資產(chǎn)怎么修改呢
委托加工物資,受托方怎么賬務(wù)處理?來(lái)料,領(lǐng)料,入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)。
7月底收到投資款30萬(wàn),忘記申報(bào)印花稅,等到9月初申報(bào),已經(jīng)需要交滯納金。 想問(wèn)一下,這個(gè)滯納金對(duì)稅務(wù)評(píng)級(jí)有影響嗎,原本是A. 會(huì)導(dǎo)致我們變B嗎?
一張報(bào)關(guān)單,開外銷發(fā)票票面金額限制開了兩張,收匯表里發(fā)票怎么填,是要填兩張收匯表,還是發(fā)票號(hào)填一起?
您好,老師,請(qǐng)教您:我們是物業(yè)公司,人力資源公司將A派到我們公司,在上班期間A猝死,人力資源公司買的有保險(xiǎn),關(guān)于A的賠償款協(xié)商如下:物業(yè)公司先將40萬(wàn)轉(zhuǎn)到人力資源公司,人力資源公司轉(zhuǎn)給A家屬,待保險(xiǎn)事宜理賠結(jié)束,物業(yè)公司再支付剩余20萬(wàn)給人力資源公司,人力資源公司收到保險(xiǎn)賠償后將保險(xiǎn)賠償款再轉(zhuǎn)給我們物業(yè)公司,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)賬務(wù)處理怎么寫合適?(保險(xiǎn)公司理賠款金額不確定)
老師,固定資產(chǎn)一般多久盤一次?閑置的怎么處理?
企業(yè)所得稅稅率表有嗎
請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有用對(duì)公支付月餅錢,對(duì)方開票了,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?
老師,員工是6月份來(lái)的,8月份走的,但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有報(bào)這個(gè)員工的6、7月份的個(gè)稅,現(xiàn)在8月份應(yīng)該怎么處理呀?
怎么調(diào)節(jié)入庫(kù)呀老師。貸方不知道入啥呢。
貸方做待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師買材料花了20000.手續(xù)費(fèi)18塊,計(jì)入成本,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
18有發(fā)票嗎?開的什么
銀行打款買材料,或者公戶,銀行要手續(xù)費(fèi)。啥也沒(méi)開
那就計(jì)入手續(xù)費(fèi)吧
老師,上頭那個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里。應(yīng)該這個(gè)科目沒(méi)有余額吧,
這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外的哦
營(yíng)業(yè)外收入。
嗯,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的