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老師,請問有個(gè)稅達(dá)到多少金額就是按百分之幾算個(gè)稅的那份檔次的明細(xì)嗎
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價(jià)格是價(jià)稅合計(jì)15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報(bào)表的時(shí)候,價(jià)款是多少,稅額又是多少。這個(gè)要怎么計(jì)算
老師 想請問一下 個(gè)稅的計(jì)算,每個(gè)月收入-5000-五險(xiǎn)一金-專項(xiàng)附加扣除。之后,看達(dá)到那個(gè)檔次,是要減去速算扣除數(shù)的,速算扣除數(shù) 每個(gè)月都要減去 才是自己要交的個(gè)稅
老師好!請問勞務(wù)費(fèi)有沒有像工資個(gè)稅那樣年終會(huì)算清繳多退少補(bǔ)的嗎?還是每個(gè)月按次就沒有了
請問咱們個(gè)人所得稅假設(shè)當(dāng)月工資已經(jīng)達(dá)到交個(gè)稅的那個(gè)金額了,但是前幾個(gè)月很少,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)交個(gè)稅金額,只要是按當(dāng)月達(dá)到就交個(gè)稅,還是說累計(jì)累計(jì)超過之后交啊。
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時(shí)買的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫錯(cuò)了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


好的,老師,這有2個(gè)表,是哪個(gè)表呢
第一個(gè)是按年計(jì)算的 第二個(gè)是按月計(jì)算的
好的老師,可是按月計(jì)算的話,起征點(diǎn)不是5000嗎
這個(gè)是扣除了5000后的金額
好的,謝謝老師,請問用那串計(jì)算個(gè)稅的套用公式嗎
用要計(jì)算公式 計(jì)算出來后選擇稅率檔次
就是有那個(gè)計(jì)算公式嗎
(工資收入-個(gè)人承擔(dān)三險(xiǎn)一金-個(gè)人專項(xiàng)附加扣除-5000)*適用稅率-速算扣除數(shù)
這個(gè)是總得嗎
就是按照年嗎
這個(gè)是按月的? 如果是總的話 就是每項(xiàng)都累計(jì)
好的,謝謝老師,那一般常用的專項(xiàng)扣除就填子女教育1000,贍養(yǎng)老人,1000,還可以填什么呢
租房 貸款 繼續(xù)教育 醫(yī)療
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,還想問下,就是每個(gè)月給員工算工資扣個(gè)稅的時(shí)候,就按照當(dāng)月的應(yīng)發(fā)數(shù)減社保減公積金,然后按照適用稅率和扣除數(shù)算嗎
如果只有公積金的話 還要減去起征點(diǎn)5000計(jì)算
老師,比如應(yīng)發(fā)工資6500,減社保300,減公積金200,減起征點(diǎn)5000,就是1000,按照3%的稅率,就是扣這個(gè)員工30元對嗎
是的? 這樣計(jì)算正確的