同學(xué),你好,首先這個是有難度的。你只能拿數(shù)據(jù)去試了。如果他有要求,你讓他協(xié)助你寫一下,這個四舍五入不可能正好碰上的。 另外,你也可以不同的金額多試幾次,如開成10%2B10%2B10,再看看9%2B11%2B10,去試下,不容易的。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
如果對方是免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè),他給我單位開具了免征增值稅的普通發(fā)票,那這張發(fā)票的金額是多少錢,比如是10萬元,那我單位是否可以抵10萬元的企業(yè)所得稅呢?,還是不可以抵
給銷售方開30多萬的銷票,上面寫了總金額是多少?不含稅的金額和稅額是多少?如果在一張發(fā)票上開呢,金額和他對得上,可是一張發(fā)票不能超過10萬元,開成3張發(fā)票,稅額和他的稅額就有兩分錢之差,對方要求稅額和他要一致,該怎么做?那三張稅額是稅控盤里自動生成的,該怎樣把它調(diào)成他要求的稅額?
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師你好,我想問下 一家買進(jìn)賣出的一般納稅人公司,他說上個月開的一張專票不要了,要開成普票,內(nèi)容產(chǎn)品金額都是一樣的。然后本月就只開了一張紅沖發(fā)票和同金額的普票。銷售對沖了是0,我該如何做賬呢。
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進(jìn)項發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
我只有去年的工資表,怎樣填今年的殘保申報表
同學(xué),你好,去年工資表合計數(shù)據(jù)加出來,這里是計提數(shù),不是實發(fā)數(shù),在職的平均人數(shù)核算出來。填寫殘保金,只寫這兩個金額,直接填寫上就可以了。
就是I月至12月工資表的應(yīng)發(fā)工資之和(含扣除的金額),把工資表1~12月份的發(fā)工資人數(shù)之和除以12為平均人數(shù)?
同學(xué),你好,理解對的,就是這兩個數(shù)據(jù),直接填寫上面,稅務(wù)報表就生成金額了。
工資是填1到12月份應(yīng)發(fā)工資之和,不除12,人數(shù)為1到12月份人數(shù)之和要除以12對吧
同學(xué),你好,是的,沒有問題。
明年I月份一般納稅人企業(yè)要申報那些報表
同學(xué),你好,你說的是一月申報2019年12月的稅嗎,一般情況有增值稅,附加稅,個稅,四季度的企業(yè)所得稅, 我們地區(qū)還會有四季度的工會經(jīng)費(這個每個地區(qū)不一樣)
2I年I月申報20年12月的稅
同學(xué)你好同學(xué),你好,2021年1月申報2020年12月的稅嗎,一般情況有增值稅,附加稅,個稅,四季度的企業(yè)所得稅, 我們地區(qū)還會有四季度的工會經(jīng)費(這個每個地區(qū)不一樣)
工會經(jīng)費的計算公式?
所屬期工資總額(月報就是月度的工資,季度報就是季度的工資)*2%。