同學,你好 最好不要暫估 沒有收到發(fā)票的情況下,不管你是否暫估成本,該沒有發(fā)票支撐的成本費用,都將在所得稅匯算清繳時做出調(diào)整。? 所以,建議在年末,不要有暫估成本掛賬上,以減少所得稅匯算清繳的計算工作,以免帶來稅務風險。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
我是一家會議公司,承辦了一場會議,參賽費都已收到,并開出發(fā)票,現(xiàn)在有一問題,給專家發(fā)飯的勞務費,應該明年才能收到發(fā)票,造成今年的利潤特別大,應該怎么辦,需要暫估成本嗎?
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負數(shù),這個該怎么做賬?
老師,想請教三個問題,一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規(guī)模,老板不想占開票額,所以想開負數(shù),這個該怎么做賬?
你好老師,我想問問,我是公司是一般納稅,業(yè)務就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來材料自己加工,再賣給工地。 問題是這期間買材料價格低,加上自己加工費的,報價給工地價格就是特別高,還不能開具加工費的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會計一樣,一進一出做成本,那樣利潤率太高,我成本是不是應該像工業(yè)會計一樣,把每個工地當做一個產(chǎn)品,那樣計算成本?就是不知道這個成本我應該怎么計算?給個思路唄
電商的賬和普通公司的賬 有什么區(qū)別
有再電商工作的會計嗎?下個月不是要求平臺給稅務局提供數(shù)據(jù)呀,以前賣了50萬 報了10萬,查出來了會有什么結(jié)果?
老師,老板貸款讓往低調(diào)整資產(chǎn)負債率,調(diào)哪些哪些科目?
老師,我是一家果業(yè)公司,在申報時,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣?
外經(jīng)證已報驗未反饋如何處理避免公司受影響
新注冊公司個稅怎么登陸,法人那面重置密碼了
根據(jù)增量每股收益的大小判斷稀釋性,增量每股收益越小,稀釋性越大,那期權,認股權證,承諾回購,和限制性股票,分子不調(diào)整,增量每股收益為0,判斷稀釋性,根據(jù)調(diào)整增加的股數(shù),調(diào)整增加的股數(shù)越大,稀釋性越大對不
老師請問小規(guī)模開具農(nóng)產(chǎn)品3個點專票是按免稅繳納還是3個點繳納增值稅
老師,累計的季節(jié)性停工損失費需要一次性結(jié)轉(zhuǎn)到復產(chǎn)后的第一個月里嗎?
請問抖音達人幫賣貨,抖音平臺給開票,但達人不開票給我們,怎么辦?
那我年末全是利潤,成本票沒有到應該怎么辦
同學,你好 和對方協(xié)商,盡量在今年開出
協(xié)調(diào)了,今年開不出來
同學,你好 那只能按照利潤交稅了
沒有什么辦法嗎,因為我這個成本票是有的
企業(yè)所得稅一月份可以預繳嗎?6月份匯算清繳之前取得成本票,再調(diào)
同學,你好 最好是讓對方今年年底之前開出,這個方法最好,沒有風險
我發(fā)票量大,也是因為稅務局系統(tǒng)那邊的原因開不出來
如果我年前把勞務費給發(fā)放出去,明年取得勞務費發(fā)票,這樣可以嗎
我應該怎么做這個帳能解決
同學,你好 可以去稅務局申請增量的
增量是什么意思,發(fā)票增量嗎?
我辦的這個會議人多,需要開一千多張發(fā)票
同學,你好 對的,發(fā)票增量,這樣就可以開具更多的發(fā)票
同學,你好 你年前發(fā)勞務費,因為沒取得發(fā)票,只能計入預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款
這個分錄那涉及不到成本,還是得干交企所的,企所這有什么辦法能避免一下嗎
同學,你好 你如果實在要做,你就這個月做費用,但是稅務局查到,還是會納稅調(diào)整的
那這個分錄應該怎么做
同學,你好 就是按照有發(fā)票的情況做 借:管理費用 貸:銀行存款
那明年發(fā)票拿到了,我應該怎么沖這筆帳
同學,你好 把這次分錄做紅字 然后重新做一筆正確的分錄
哦哦,老師還有個問題,我收到其他企業(yè)給打的贊助費,和我給其他企業(yè)打的贊助費,分別應該如何做分錄?
同學,你好 贊助費,有發(fā)票嗎?