您好,這100以后也不打算抵扣嗎?還是說暫時不想抵扣,想以后抵扣?
老師問一下進(jìn)項稅在實務(wù)中的處理,假如月末進(jìn)項稅1000,我有100不打算抵扣,這100我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我想問一下,我這個月進(jìn)項稅大于銷項稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項46067.8 進(jìn)項46362.37,我的月末要怎么樣處理
老師,我們這個月的銷項稅是100萬,進(jìn)項稅額是120萬,但是我不想抵扣這么多進(jìn)項稅額,賬務(wù)怎么處理?
老師,我有筆進(jìn)項這月不抵扣下月抵扣,賬務(wù)處理怎么做分錄呢
老師,你好,我想問下,進(jìn)項稅金不抵扣該怎么做賬務(wù)處理?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務(wù)人員什么資料??? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價1751萬,當(dāng)初購買地價按分?jǐn)偙壤?642.8萬,契稅是202.6萬,交易費是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費用或損失,收到時直接計入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計扣除嗎
我想以后抵扣 暫時不抵扣,按道理月末進(jìn)項銷項都要進(jìn)轉(zhuǎn)出未見增值稅里面,但是如果暫時不抵扣我該如何處理呢
您好,那這1000是一張發(fā)票上的稅額還是很多張發(fā)票的稅額加起來產(chǎn)生的1000?
是很多張發(fā)票加在一起產(chǎn)生的,如果是單張發(fā)票是不是1000必須抵扣,不能分部分抵扣?
是的,如果單張發(fā)票要么本期抵扣,要么本期不抵扣,不能部分金額抵扣 如果是很多張發(fā)票組成的1000,那你可以挑出其中的幾張,稅額合計是100的本期先不認(rèn)證,科目入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
可是這樣的話老師有個問題,我們平時有進(jìn)項稅都會直接先做借:庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行 這次分錄。可如果月末我決定不抵扣,那這筆分錄是不是必須沖掉?計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 那如果下個月我要抵扣這進(jìn)項稅該如何做分錄呢?
月末不抵扣 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 下個月抵扣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師還有一個問題,就是每個月發(fā)票的勾選就是認(rèn)證嗎?如果我勾選后是不是就必須抵扣進(jìn)項稅?不勾選可以嗎。因為我沒認(rèn)證過發(fā)票所以也不太清楚這一塊
勾選就是認(rèn)證 勾選了就必須抵扣 不勾選可以的,可以放到以后勾選或者就是不勾選