同學你好 借費用 貸銀行存款

運輸公司名下掛靠的車,入賬時借方記固定資產(chǎn)貸方記其他應付款,計提折舊的時候我是應該沖其他應付款嗎,如果不是我入管理費用,那么其他應付款用什么沖減呢
如果發(fā)生需要保險公司賠償?shù)臉I(yè)務時沒有計入其他應收款借方,而是計入費用或資產(chǎn),那應該如何處理
老師,我們有個工傷,賠償是沒有買過保險的,本來如果假如買過保險,我們說,做墊資那要掛在其他應收款上,將來保險公司賠償?shù)脑?,我們沖減其他應收款,但是我們這個費用就是公司自己承擔了,保險公司是不會幫我們承擔的,原因是我們沒有買保險,像這一筆費用,我應該掛在哪里合適?
公司車輛報廢 ,拍賣金額30萬,保險公司賠償10萬,應如何進行賬務處理?一種是計入營業(yè)外收入,另一種是走固定資產(chǎn)清理。用哪種方法合適?如何判斷?
老師,待處理財產(chǎn)損益不是只針對現(xiàn)金清查時才有的科目,它的賠償應該是出納人員賠償,而不是保險公司,書上描述和案例似有矛盾,困惑不解?我認為如若能給現(xiàn)金上保險,則可以,但能否上保險,我不知道?如果是固定資產(chǎn)發(fā)生損失有保險公司賠償,那不是應該貸固定資產(chǎn)清理嗎?借記其他應收款?
老師,請問電費的分割單需要雙方蓋章嗎
今年同比的增值稅凈入庫增速低于開票金額增速,這是什么意思
小規(guī)模1.先前員工借款3000元分錄這樣做的借其他應收款3000貸銀行存款,這次對方報銷了運費2000元已開發(fā)票沖借款(其中給購買方墊付運費400元,需向他們收?。┻@全部的分錄怎么做?
公車的通行費可以抵扣嗎
老師:以前年度增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出之后怎么做賬務處理
淘寶銷售家具,顯示價格是8500,店鋪優(yōu)惠1500,紅包100,客戶實付6900,這個發(fā)票怎么開?
老師好,公司有一個員工是退休返聘,是按工資薪金給他報個稅。請問他在本公司應發(fā)工資8000元,他的退休金有5000多,請問給他申報個稅就按8000申報個稅。那個5000多財務不用管,對嗎?年終個人匯算清繳時,他的退休金每個月5000多,也不會并入個人的匯算清繳是嗎?謝謝老師
前3季度沒超過30銷售額,第四季度超30萬,一年超過120萬,需要補交前三季度增值稅嗎?
公司在銀行的信用貸50萬續(xù)貸到期了,現(xiàn)在又要延期,銀行要求提供2024.12及近期財務報表,請問老師,我們真實利潤表是虧損,給銀行的報表利潤要改成盈利嗎
為了投標有數(shù)據(jù),開200萬安裝費,后作廢,有風險不
出險后,自購固定資產(chǎn)更換,借固定資產(chǎn)、稅,貸銀行存款,現(xiàn)收到保險賠償,問應該如何處理
借銀行 貸其他應收款
那之后呢?借其他應收款,貸?
同學你好 借其他應收款 貸銀行存款