同學(xué)你好 是可以抵扣的
公司的日常支出,電費(fèi)水費(fèi)房租,如果都取得增值稅專用發(fā)票,那這樣是不是可以全額抵扣增值稅
老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
你好老師, 已辦理匯總納稅的分支機(jī)構(gòu),取得增值稅專用發(fā)票,總公司可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?取得增值稅普通發(fā)票,總公司可以做稅前扣除嗎?購(gòu)買稅控盤和一年的服務(wù)費(fèi)取得增值稅電子普通發(fā)票,總公司可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
甲電信公司為增值稅一般納稅人,2020年10月支付本公司辦公用房租金,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元;購(gòu)進(jìn)打印紙一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元;購(gòu)進(jìn)用于員工福利的貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元;支付外出就餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
甲電信公司為增值稅一般納稅人,2020年10月支付本公司辦公用房租金,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元;購(gòu)進(jìn)打印紙一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元;購(gòu)進(jìn)用于員工福利的貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元;支付外出就餐費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時(shí)候抵稅什么時(shí)候不抵
老師好,請(qǐng)問我公司付項(xiàng)目成本,只是按合同掛賬,請(qǐng)問稅金應(yīng)該怎么記賬(對(duì)方公司未開票)
老師,外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生時(shí)直接記入借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費(fèi)或宣傳費(fèi)扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊(duì)代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個(gè)稅,施工隊(duì)不修改工資表不提供那納稅申報(bào)表,這種情況對(duì)總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,總包企業(yè)會(huì)被罰款嗎
老師,請(qǐng)問勞動(dòng)法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個(gè)人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個(gè)客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請(qǐng)問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?