你好 增值稅一般計(jì)稅9% 簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅看利潤(rùn)
老師,建筑業(yè)、房地產(chǎn)一般納稅人簡(jiǎn)易征收稅率多少
老師,你好! 請(qǐng)問掛靠一個(gè)建筑公司,是一般納稅人,開普票要上多少稅收?一般納稅人按簡(jiǎn)易征收,又要上多少稅收
老師,建筑公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征稅率是多少?
老師,請(qǐng)問建筑公司一般納稅人專票是開9%、簡(jiǎn)易征收是開3%,如果是一般計(jì)稅的普票是多少稅點(diǎn)?
你好,一般納稅人建筑服務(wù)行業(yè)申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收稅率是多少
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
這是簡(jiǎn)易征收上的稅嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅看利潤(rùn)
開58.58萬的發(fā)票,上了17.3%的稅,這是按什么計(jì)稅的
你們給對(duì)方提供了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎 收取你們的管理費(fèi)用科目
對(duì),是機(jī)械租憑發(fā)票,以個(gè)人身份證開的發(fā)票
收入你們的管理費(fèi)嗎 不收取那就是包含管理費(fèi)用 你給它提供了成本應(yīng)該可以抵扣一部分
說的是扣稅款
那就問對(duì)方吧 對(duì)方收的不少