你好,是的,是這樣的。
那現(xiàn)金盤盈是當年計入營業(yè)外收入,當年并入利潤繳納所得稅就可以了,不用每年都并入繳納吧?
懂的老師請回答: 合并日那天不出合并利潤表,所以不入營業(yè)外收入,而是用留存收益替代。 但是,年末是出合并利潤表的,年末是不是就可以入營業(yè)外收入了?
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數(shù)加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應該就填寫年報里的數(shù)字+調整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
請問老師,2022年的稅收滯納金4萬,錯當成補繳以前年度稅金計入未分配利潤了,并沒有影響2022年利潤,今年匯算清繳,稅局要求納稅調增,我可都反結賬,修改2022年利潤,將4萬滯納金在利潤中剪掉,再納稅調增?這樣就是匯算清繳的利潤表和2022年4季度財報和預繳利潤不一致,差4萬滯納金?
老師我2023年未分配利潤是-721649.47 然后如果我2024年 收入16978837.98 成本15760101.7 稅金及附加28009.29 營業(yè)利潤1190720.99 營業(yè)外收入110916.79 利潤總額是1301637.78 應納稅所得額1301637.78 老師那我需要繳納的所得稅就是(1301637.78-721649.47)*5%是吧=28999.42 然后最后未分配利潤就是1301637.78-28999.42-721649.47是吧
為什么一列數(shù)字用=sum求和跟自動求和出來的數(shù)據(jù)不一致
老師,請您幫我看看打問號的那句話,隱藏的民事法律行為這句話怎么理解
哪些人單位可以不用給繳納社保
5萬的勞務報酬繳納個稅是不是50000*(1-20%)*30%-2000=10000是么?
加油站每月未開票數(shù)據(jù)以什么為憑證
沒做過財務經(jīng)理的老師莫要搶答,謝謝。老師,明天面試財務經(jīng)理這個崗位:這家公司目前很多制度,還有系統(tǒng)各方面都沒弄好。和老板聊話,應該怎么去聊,我發(fā)了公司的招聘要求了。老師可否詳細展開說說。
老師,什么情況下資產(chǎn)要繳稅
這一題算2025年總資產(chǎn)周轉率。分母為什么可以直接用2025年的資產(chǎn)總額?可以不用平均資產(chǎn)總額?
咨詢下:個人出售住房/出租住房,個人出售非住房類不動產(chǎn)/出租非住房類不動產(chǎn),增值稅政策有什么區(qū)別嗎?
如果傳媒公司和主播簽訂合作協(xié)議…繳納個稅按工資薪金申報…會有很大風險嗎?
等查明原因后再沖減營業(yè)外收入?繼而調整所得稅?
你好,現(xiàn)金盤盈查明原因后是計入營業(yè)外收入,而不是沖減營業(yè)外收入。計入了營業(yè)外收入那么利潤就增加了,就需要繳納企業(yè)所得稅了。