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老師你好:一般納稅人,銷售貨物退貨,開紅沖發(fā)票13000元增值稅,稅務(wù)局做抵欠稅款處理(繳稅時(shí)減去),紅沖發(fā)票、繳稅抵欠稅款、分錄怎么做?

2020-12-12 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-12 12:55

你好!用紅字發(fā)票正常做賬就OK了,應(yīng)交稅金金額是正確無誤的。

頭像
快賬用戶1027 追問 2020-12-12 12:58

每月抵欠一部分,分好幾個(gè)月抵欠完,分錄怎么做????

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-12 13:12

你好!抵欠稅款轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅款—未交增值稅管理,如果為了和報(bào)表一致,可以新建一個(gè)應(yīng)交稅金科目掛起來,每個(gè)月轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金—未交增值稅科目,回答完畢

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你好!用紅字發(fā)票正常做賬就OK了,應(yīng)交稅金金額是正確無誤的。
2020-12-12
你好? 你多繳納了就做借方掛著。 到時(shí)你可以申請(qǐng)去紅沖發(fā)票? 在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的?
2021-07-02
您好, 紅沖:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100 繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 貸銀行存款 50
2025-01-15
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-02-19
多交的稅款還在應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)借方掛著,等實(shí)際抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。
2023-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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