同學您好,您的收支明細表是根據(jù)什么做的,

因為現(xiàn)在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個圖中,然后結轉到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結平么,然后我上半年已經預交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
老師好!請問下公司做了從今年元月到11月的一張收支明細表,余額負200多萬,可11月份的利潤表的凈利潤卻結余有800多萬(正數(shù)),不知這種情況是正常的嗎?一般是由什么原因造成的?
2017年9月李文華大學畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準備安排她負責會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產負債表不平,第二遍平衡了,但是與經理編制的資產負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經理編制的利潤表差幾萬元。經理問她怎么編制的,她說資產負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產負債表、利潤表和所有者權益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師請問一下我的資產負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
老師你好,我是一個小企業(yè)會計準則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多,但是科目做到了未分配利潤里造成資產負債表和利潤表勾稽關系對應不上,于是我把二季度資產負債表的應交稅費和未分配利潤數(shù)據(jù)手動更改了,但是3季度沒有改,這樣的情況需要到稅務局更正報表嗎?
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉入b公司,之后b公司應如何在網上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
是出納根據(jù)每月實際發(fā)生的業(yè)務做的
就是現(xiàn)金流水的收支是吧
這個是收付實現(xiàn)制的
我有些工程還在在建工程科目中,并沒有到固定資產中來,這個是原因嗎?
是的,會這樣的,因為您賬面支出了,但是沒有進成本費用的
知道了!謝謝老師!
不客氣,這是我們的職責所在