你好 你們是提供建筑工程包工包料嗎??
經(jīng)營建筑材料的建材公司,對(duì)方要求開9%專票,我們能開嗎?專票不是都13%開嗎
請(qǐng)問老師,我們是做保溫的,包工包料稅率9%,對(duì)方給我們工程款時(shí),說是給的材料款,要求我們開票時(shí)寫建筑服務(wù)*保溫材料,再擴(kuò)展一下,若給的是勞務(wù)款,寫建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),可以嗎?
我們公司購進(jìn)13%的建筑材料費(fèi) 可不可以都給對(duì)方開成9%的建筑服務(wù)?怎么開符合稅務(wù)要求?
我公司是一家建筑公司,從另一家建筑公司分包一項(xiàng)工程,對(duì)方是總包。現(xiàn)在要結(jié)算工程款了,對(duì)方要求我們按照實(shí)際消耗的人工,材料,機(jī)械比例,分別開具人工費(fèi),材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)的發(fā)票。我公司該怎樣開具,應(yīng)稅服務(wù)名稱可以選擇“建筑服務(wù)*材料費(fèi),建筑服務(wù)*人工費(fèi),建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi)”嗎?
老師,你好! 我們是建筑勞務(wù)資質(zhì)的公司,我們給甲方開票是建筑服務(wù)工程服務(wù),那么進(jìn)來的成本可以是材料嗎。
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
是的。公司提供工程服務(wù),所有材料有公司自己采買,使用
?你好 那你們就簽訂工程合同? 注明包工包料 你開9%發(fā)票出去就合規(guī)了??
老師,對(duì)方說能不能開具9個(gè)點(diǎn)情況下,體現(xiàn)一下明細(xì),比如,建筑工程服務(wù)*工程材料水泥?這樣話符合要求嗎?
我們簽合同是還有附件的,一般附件中都會(huì)提現(xiàn)工程使用的材料明細(xì)
你好? ? ?可以? 你可以開明細(xì) 。按你合同來寫 。大類開建筑服務(wù)。 記得? ? 發(fā)票欄備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址。? ?
老師,是不是合同中,條款分了明細(xì),材料款是材料款,工程款是工程款,那么就只能按不同稅率分開開票
?你好? ? 不用。 你實(shí)際就是工程服務(wù)包工包料 。 你列清楚的明細(xì) 是你們呢提供的材料明細(xì) 以及會(huì)產(chǎn)生哪些人工費(fèi)而已。? ?
是這樣的老師,我們還有個(gè)合同,合同內(nèi)容規(guī)定了3項(xiàng)內(nèi)容,分別列了,電腦集成總額,13個(gè)點(diǎn),稅額多少,金額多少;工程服務(wù)總額,9個(gè)點(diǎn),稅額多少,金額多少;現(xiàn)代服務(wù)總額,6個(gè)點(diǎn),稅額多少,金額多少?這些都是客戶要求的,那么我們是不是只能按照合同要求分別開具不同稅率。如果不去列明這些,是不是我能不用管進(jìn)項(xiàng)可以同一開具9個(gè)點(diǎn)稅率。
你好是的。? 你們就不能按9%開票了。 要按具體明細(xì)分別來開票了??