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#提問(wèn)#老師,請(qǐng)問(wèn)已辦理出口退稅業(yè)務(wù),如果未在截止收匯期內(nèi)(次年4月18日)收回款項(xiàng),要在申報(bào)系統(tǒng)中做紅字沖減,適用的匯率是什么標(biāo)準(zhǔn)呢?

2020-12-11 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-11 12:48

同學(xué)您好,您的意思是已經(jīng)確認(rèn)收入并申報(bào)出扣退稅,那紅沖的話應(yīng)該還是原來(lái)確認(rèn)收入的匯率

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快賬用戶6312 追問(wèn) 2020-12-11 12:52

哦,文老師,還想問(wèn)下,超過(guò)4月18日未收齊匯,那意思是不是最遲期限可以在次年5月申報(bào)4月所屬期時(shí)紅沖?還是在4月申報(bào)3月所屬期時(shí)紅?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:55

是4月30日之前申報(bào)的

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快賬用戶6312 追問(wèn) 2020-12-11 12:56

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:59

?不客氣,這是我們的職責(zé)所在!您對(duì)我的回復(fù)滿意的話,麻煩給我好評(píng),謝謝!

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同學(xué)您好,您的意思是已經(jīng)確認(rèn)收入并申報(bào)出扣退稅,那紅沖的話應(yīng)該還是原來(lái)確認(rèn)收入的匯率
2020-12-11
你好,做延期收匯在外匯管理局系統(tǒng)做的,不是退稅的系統(tǒng)做
2022-04-19
問(wèn)題1:關(guān)于這筆不再支付的款項(xiàng)已按照比例開(kāi)具紅字普票,那么還需要在其他系統(tǒng)做相關(guān)申報(bào)么?比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么? 對(duì)于已經(jīng)開(kāi)具紅字普票的未支付款項(xiàng),需要在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的申報(bào)。具體來(lái)說(shuō),您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統(tǒng)中,將該客戶的所有相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行沖減。具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或出口退稅系統(tǒng)的技術(shù)支持人員。 2.在增值稅申報(bào)系統(tǒng)中,將該客戶的未支付款項(xiàng)進(jìn)行沖減,并在相應(yīng)的申報(bào)表中填寫(xiě)沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項(xiàng)屬于壞賬,您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的稅前扣除。 問(wèn)題2:需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額如何確定?賬務(wù)如何處理? 根據(jù)您提供的情況,由于該客戶的未支付款項(xiàng)屬于出口業(yè)務(wù),因此需要進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。同時(shí),由于該款項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)具了紅字普票并進(jìn)行了相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào),因此您還需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。 具體來(lái)說(shuō),您需要按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.將該客戶的未支付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入內(nèi)銷收入,并在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 2.將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體的金額可以按照該款項(xiàng)的含稅金額或所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行確定。具體的計(jì)算方法可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 3.進(jìn)行增值稅申報(bào),將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額填入相應(yīng)的申報(bào)表中。 問(wèn)題3:如果做轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是直接按照無(wú)法收回的款項(xiàng)按照不開(kāi)票申報(bào)銷項(xiàng)稅額不? 不可以。在進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理時(shí),需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,即按照開(kāi)具的紅字普票金額進(jìn)行銷項(xiàng)稅額的申報(bào)。如果未收到款項(xiàng),可以在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的壞賬處理,但不需要在增值稅申報(bào)表中申報(bào)銷項(xiàng)稅額。
2023-11-29
你哈,學(xué)員,這個(gè)是日后事項(xiàng)的
2023-06-30
同學(xué)你好,稅收征管法規(guī)定,納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)立即歸還;納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息,稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)查實(shí)后應(yīng)當(dāng)立即歸還。所以應(yīng)以2018年5月22日匯算清繳完成之日起計(jì)算三年。
2020-10-31
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