您好,開票的時候 借:應收賬款 3100 貸:主營業(yè)務收入 3100 兩次收款 借:銀行存款 1550 貸:應收賬款 1550
老師 我們是小規(guī)模納稅人 五月份普票開票金額3100 但是實際收款是兩次到賬的 五月到賬1550 六月到賬1550 像這種情況的應該怎么做分錄呢
我們是小規(guī)模納稅人,10月份的時候付了一筆貨款 分錄為借:應付賬款 貸:銀行存款; 我現(xiàn)在1月份收到了寄來的發(fā)票 發(fā)票的開票時間為12月8日,1月份我收到票該怎么做賬呢?
老師,我們單位用銀行POS機收款,但是都是次日到賬的,那每個月的最后一天收到的錢都是要到次月1號到賬的,實際上這個錢也應該計入到這個月做收入吧,那這個分錄要怎么寫,還是說不用管 直接按照開票金額做收入
老師,我們是非營利組織小規(guī)模納稅人,6月份開了普票給會員收會費,6月的記賬是借應收賬款,貸會費收入。8月份銀行收到會費回款,怎么確認收入呢?分錄怎么寫?
老師好,五月份客戶在我公司買的貨物,貨物當月提走,六月份才給我公司打款,我公司六月份給客戶開的發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人0稅率。請問老師我五六月份應該怎么做賬?如何記憑證?謝謝老師
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
不用考慮增值稅免稅的嗎
我就是沒寫上,如果考慮增值稅 就把收入價稅分離就行了。