同學你好 就看你領(lǐng)用的金額
老師,建材有限公司,計算每月成本,原材料已核算出來,成品庫存沒法核算,暫估價和出庫價差額比較大,這樣的成本該怎么計算?
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
原材料發(fā)出的核算【練一練】某公司材料采用計劃成本核算,A材料單位計劃單機10元/公,2019年9月初原材料一A”借方余額23000元,“材成本差賬戶方余50(1)10日購人A材料600公斤,單價為11.5元公斤,貨已,材料收入庫(2)20日購入A材料2000公斤,單價為9元/公斤,貨款已材料尚米驗收入(3)白制A材料100公斤,已收入庫,實際成本為950元(4)本月產(chǎn)品生產(chǎn)用A材料1400公斤,生產(chǎn)車間一般A材料400公要求:(1)根據(jù)以上資料計算本月材料成本差異2)計算本月發(fā)出材料應分的材科成本差異(3)計算期末結(jié)存材料應分的材成本差異
原材料發(fā)出的核算【練一練】某公司材料采用計劃成本核算,A材料單位計劃單機10元/公,2019年9月初原材料一A”借方余額23000元,“材成本差賬戶方余50(1)10日購人A材料600公斤,單價為11.5元公斤,貨已,材料收入庫(2)20日購入A材料2000公斤,單價為9元/公斤,貨款已材料尚米驗收入(3)白制A材料100公斤,已收入庫,實際成本為950元(4)本月產(chǎn)品生產(chǎn)用A材料1400公斤,生產(chǎn)車間一般A材料400公要求:(1)根據(jù)以上資料計算本月材料成本差異2)計算本月發(fā)出材料應分的材科成本差異(3)計算期末結(jié)存材料應分的材成本差異
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
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