你好 ? 這情況去大廳申報(bào)? 自己報(bào)不了?
小規(guī)模公司,上季度開具的發(fā)票,這個季度紅沖,但這個季度開具的發(fā)票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報(bào)?
這個月紅沖發(fā)票的金額大于了當(dāng)期開具的銷項(xiàng)金額,,這個沖紅發(fā)票也不會重新開具,在金三稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)
老師,這個月的專票我做了9%稅率的沖紅,沖紅的發(fā)票是今年一月份開具的,又重新開具了13%稅率的專票,申報(bào)稅金時怎么申報(bào)
個體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報(bào)上個季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報(bào)稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個月)。我抵扣勾選時系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開的那張發(fā)票沒有認(rèn)證。這個我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
稅務(wù)登記完能立即開票嗎,會出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個21萬的發(fā)票,是不是開不了啊?
如果主播5000以下按照工資申報(bào)可以嗎?默認(rèn)勞動關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
我們公司回購自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會計(jì)處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費(fèi),我們給對方開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實(shí)繳,兩個股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個申報(bào)增值稅。這個流程是怎么操作的
在電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了,當(dāng)時申報(bào)顯示成功,但是在金稅盤清卡的時候沒有清卡成功,這也要去大廳才可以申報(bào)嗎,那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 自己不能清卡的去稅局清卡? ?這情況是去大廳現(xiàn)場申報(bào)?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 電子稅局你申報(bào)不了的 是去大廳申報(bào)?
那大廳申報(bào)是照著已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)填寫嗎?
你好 是按你收入的數(shù)據(jù) 填寫?