你好 ? 這情況去大廳申報(bào)? 自己報(bào)不了?

小規(guī)模公司,上季度開(kāi)具的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖,但這個(gè)季度開(kāi)具的發(fā)票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報(bào)?
這個(gè)月紅沖發(fā)票的金額大于了當(dāng)期開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)金額,,這個(gè)沖紅發(fā)票也不會(huì)重新開(kāi)具,在金三稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)
老師,這個(gè)月的專(zhuān)票我做了9%稅率的沖紅,沖紅的發(fā)票是今年一月份開(kāi)具的,又重新開(kāi)具了13%稅率的專(zhuān)票,申報(bào)稅金時(shí)怎么申報(bào)
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)具電子普通發(fā)票,上個(gè)月開(kāi)具的這個(gè)月要紅沖掉,1,我想問(wèn)這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅,按上季度實(shí)際開(kāi)具金額填報(bào)對(duì)嗎? 2,那我這個(gè)月紅沖掉的,等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么?就是按照開(kāi)票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對(duì)嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對(duì)嗎?
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷(xiāo)售方?jīng)_紅重開(kāi)了(這三張發(fā)票在同一個(gè)月)。我抵扣勾選時(shí)系統(tǒng)沒(méi)顯示紅字發(fā)票跟重開(kāi)的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開(kāi)了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開(kāi)的那張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證。這個(gè)我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
如果后續(xù)采用9810模式進(jìn)行免稅報(bào)關(guān)出口,不退稅,區(qū)別于0110報(bào)關(guān)退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費(fèi)?
小微企業(yè)需要滿(mǎn)足什么條件?
我代賬100戶(hù)以?xún)?nèi),云星辰多少錢(qián)一年?
老師,我想問(wèn)下,就是采購(gòu)從公司借款幫公司采購(gòu)樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問(wèn)下,員工個(gè)人部分的社保和個(gè)稅,可以直接進(jìn)利潤(rùn)分配嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)費(fèi)屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計(jì)提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個(gè)小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來(lái)要我們給他開(kāi)具2023年全年的水電發(fā)票,這個(gè)商鋪我們公司之前也確實(shí)收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開(kāi)票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)繳費(fèi)期限公告》【2023年第5號(hào)】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎


在電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了,當(dāng)時(shí)申報(bào)顯示成功,但是在金稅盤(pán)清卡的時(shí)候沒(méi)有清卡成功,這也要去大廳才可以申報(bào)嗎,那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 自己不能清卡的去稅局清卡? ?這情況是去大廳現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 電子稅局你申報(bào)不了的 是去大廳申報(bào)?
那大廳申報(bào)是照著已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎?
你好 是按你收入的數(shù)據(jù) 填寫(xiě)?