同學(xué)你好 第一個吧,第一個不用交稅 第二個還得交稅

請問下老師,公司買車,股東個人卡還貸款,是怎么做分錄的,借固定資產(chǎn),貸銀行存款長期借款。還貸款的時候是借長期借款,貸方寫成其他應(yīng)付款_股東,最后還給股東借其他應(yīng)付款-股東,貸銀行存款,這樣可以嘛?需不需要跟股東簽一份借款合同
老師,老板車過戶到公司名下,如果車款需要付給老板,會計分錄 借:固定資產(chǎn)--汽車 貸:現(xiàn)金(或其他應(yīng)付款--XXX老板) 2、如果車款不需要付給老板,會計分錄 借:固定資產(chǎn)--汽車 貸:資本公積。 請問這2種方式哪個更好一些,理由?
老師您好,請問下,老板有兩個公司,公司A是老板個人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年買固定資產(chǎn)吊車的時候,以為是A公司的,就開票那些所有產(chǎn)權(quán)都是A公司的,A公司也抵扣進(jìn)項了,也每月正常折舊了。這個吊車還是分期付款的,車一直是B公司在用,現(xiàn)在老板要求這個分期款每月由B公司支付,我應(yīng)該怎么弄呢?轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是要視同銷售吧,有沒有不增加費用,把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到B公司的做法呢?
老師您好,請問:我錄入固定資產(chǎn)原值的時候,是否可以不加入車輛購置稅,因為如果含了車輛購置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會繼續(xù)增大。。我看前前任會計,做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價,然后計提的折舊、再前任會計入賬的固定資產(chǎn)是價稅合計金額。。。,請問老師,我到底該按那個金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—應(yīng)交進(jìn)項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
你好老師,公司買了部分果汁禮盒贈送客戶做客情,也不入庫,這種怎么做賬?和稅務(wù)上怎么處理?
老師 章程里面沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 增加了一個股東 需要交印花稅嗎
企業(yè)間無息借款稅務(wù)風(fēng)險?有老師說有風(fēng)險,有的說沒風(fēng)險
辦公用品(計入管理費用),計入現(xiàn)金流量的哪個
老師,我們這個軟件里沒有資產(chǎn)處置損益,只有這兩個,
老師您好,問了很久還沒明白,代收代付a公司的物業(yè)費一萬元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給我們了,我們又開票給a公司怎么做分錄,沒有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應(yīng)該在10月工資里面計提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時候應(yīng)付職工薪酬-社保這個科目下面余額顯示了一個負(fù)數(shù)呢
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
老師,取暖費的發(fā)票只能開房東的,能入賬不,房子是租的
請問小規(guī)模上月已支付款項但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
老師,都交什么稅呢
第二個要交實收資本印花稅