借庫存商品 紅字 應交稅費-增值稅-進項 紅字 貸應付賬款 紅字
你好,我這里有一張成品油的進項票,上面寫著銷項負數(shù),我報稅的時候已經(jīng)做了進項稅額轉出,那做賬的時候該怎么做呢?
老師 我想問一下我們之前有一筆進項稅額 在報稅的時候填成進項稅額轉出了,而且這個不是一張發(fā)票上的 這個賬需要怎么做賬務處理呢
老師,你好,我取得發(fā)票的時候是借:庫存商品,進項稅額,貸:應付賬款,那我已經(jīng)抵扣的進項轉出,需要做幾筆分錄,怎么做呢?
已經(jīng)勾選抵扣的藍字發(fā)票紅沖了做進項稅額轉出,我做進項稅額轉出的時候去,抵扣類勾選-已勾選里面找是不是有這張已經(jīng)勾選的藍字發(fā)票,有了做進項稅額轉出是嗎?
老師,我在10月份收了一張發(fā)票以及一批貨款,在10月份的時候我已經(jīng)做進項稅額,但是沒有抵扣,就是這筆進項稅額在12月份來抵扣,我在12月份里面該怎么做這筆進項稅額的賬呢?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
我是這樣做的,但是會影響進項稅額的總數(shù),這該怎么辦呢?
紅字發(fā)票就是這樣處理的