你好,一般納稅人實行簡易征收的話(3%),銷售的收入分錄是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(簡易計稅)

老師,增值稅一般納稅人實行簡易征收后如何進項稅額轉出,分錄怎么做?
老師,一般納稅人實行簡易征收的話(3%),銷售的收入怎么寫分錄呀
老師,一般納稅人出售固定資產(chǎn)適用簡易征收的,我分錄可以這么寫嘛。
老師你好!一般納稅人實行簡易征收需要怎么做?
老師你好,一般納稅人,簡易征收進項稅轉出的分錄怎么寫?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
好的,請問一下,實行簡易計稅的收入一般提現(xiàn)在增值稅報表上那個位置
你好,實行簡易計稅的收入一般體現(xiàn)在增值稅報表上的這個地方,請看圖
簡易計稅的收入也會提現(xiàn)在本年累計的收入哪里嗎
你好,是的,是這樣的
好的,最后繳納的簡易計稅的稅金的分錄是: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
你好,繳納稅款的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(簡易計稅) 貸:銀行存款
不需要結轉到未交增值稅嗎
你好,簡易計稅不需要結轉到未交增值稅的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝