你好,一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收的話(3%),銷(xiāo)售的收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
老師,增值稅一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收后如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?
老師,一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收的話(3%),銷(xiāo)售的收入怎么寫(xiě)分錄呀
老師,一般納稅人出售固定資產(chǎn)適用簡(jiǎn)易征收的,我分錄可以這么寫(xiě)嘛。
老師你好!一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收需要怎么做?
老師你好,一般納稅人,簡(jiǎn)易征收進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫(xiě)?
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車(chē)發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷(xiāo)菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車(chē)交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷(xiāo)售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
好的,請(qǐng)問(wèn)一下,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入一般提現(xiàn)在增值稅報(bào)表上那個(gè)位置
你好,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入一般體現(xiàn)在增值稅報(bào)表上的這個(gè)地方,請(qǐng)看圖
簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入也會(huì)提現(xiàn)在本年累計(jì)的收入哪里嗎
你好,是的,是這樣的
好的,最后繳納的簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅金的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
你好,繳納稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 貸:銀行存款
不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝