你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄說這么編制
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額100770,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500元,進(jìn)項(xiàng)稅額20560元,已交增值稅六萬元,請編制本月上交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄
老師,年底了我要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄
老師問一下,不同類型的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
以下說的發(fā)放實(shí)物是應(yīng)稅福利,節(jié)日發(fā)給員工的米面還要申報(bào)個(gè)稅嗎
中級財(cái)管3.小題,答案是標(biāo)錯(cuò)了嗎?
老師,這個(gè)題麻煩老師幫忙分析一下,順便編制下分錄呢
老師,我們23年發(fā)生銷售返利,在23年沖減了我們的主營業(yè)務(wù)收入,但是25年開具的返利發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們不能在23年確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,要讓我們確認(rèn)在開具發(fā)票的25年,這樣對嗎?
專票抵扣有期限嗎,滯留票是指多久未抵扣的發(fā)票
臨時(shí)工需要申報(bào)個(gè)稅嗎
提取盈余公積需要交稅嗎
正常攤銷為什么攤銷費(fèi)用不影響營業(yè)利潤
老師,民非企業(yè),2季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營業(yè)成本包不包括管理費(fèi)用?稅務(wù)系統(tǒng)提示所得稅與財(cái)務(wù)報(bào)表的里的營業(yè)成本不一致,這是啥情況
老師,這兩種情況麻煩你分別說一下會(huì)計(jì)分錄
你好 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)