你好!可以的。所得稅上可以這樣
老師 甲方提供一部材料,其他由承包方提供材料,這種可以算為 甲供工程嗎? 簡易征收?
老師,簡易征收的項(xiàng)目,可以提供材料票抵扣成本嗎?
#提問#老師你好,簡易征收項(xiàng)目,專業(yè)分包和材料的進(jìn)項(xiàng)稅額都不可以抵扣嗎?
一個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)部分是3%的簡易征收,材料部分是13%的材料票,那這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
建筑服務(wù)一般納稅人提供建筑服務(wù),既有簡易征收,又有一般計(jì)稅,現(xiàn)購進(jìn)材料開回進(jìn)項(xiàng)票可以用來抵扣一般計(jì)稅的項(xiàng)目嗎?
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會,盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對嗎
我有點(diǎn)迷惑,簡易征收不是甲供材,輕包工嗎?可以用材料抵扣成本?
你好!所得稅上是可以啊。增值稅不能抵扣啊
簡易征收不是甲供材 甲方提供材料 我們也可以用材料票抵扣成本?
你好!明白了,你的意思是材料上面。簡易征收是清包工或者甲供材,甲供材乙方也可以提供一部分輔材的。
好的,謝謝
你好!不用客氣的了