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老師早上好,公司7月有收入,沒有成本票進來,10-12月沒收入,成本票開進來了,沒收入,原材料應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)!

2020-12-10 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 08:34

你好 材料是用了還是銷售了?

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快賬用戶4668 追問 2020-12-10 08:35

裝修服務(wù)也帶材料的,用了

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齊紅老師 解答 2020-12-10 08:39

正常做材料入庫正常做材料入庫領(lǐng)用的分錄 確認收入了,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本

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快賬用戶4668 追問 2020-12-10 08:41

就是10-12月沒收入也可以結(jié)轉(zhuǎn)7-9月收入對應(yīng)的成本,是嗎老師

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齊紅老師 解答 2020-12-10 08:42

您好, 您成本你可以暫估,后面回來發(fā)票就可以 不然你收入和成本不配比

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快賬用戶4668 追問 2020-12-10 08:44

7-9月暫估后,10做要不要沖回,還是就把12月開進來的成本票附在暫估的憑證后面

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齊紅老師 解答 2020-12-10 08:48

正確的做法是紅沖,按發(fā)票做賬

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你好 材料是用了還是銷售了?
2020-12-10
正常情況 如果?7?-?10?月沒有原材料購進,也沒有銷售收入,通常情況下是不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的。因為銷售成本是與銷售收入相對應(yīng)的,用于核算已經(jīng)銷售出去的商品的成本。沒有銷售發(fā)生,就沒有對應(yīng)的商品銷售成本需要結(jié)轉(zhuǎn)。 例如,一家制造企業(yè)在?1?-?6?月生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品,正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。但?7?-?10?月企業(yè)停工,沒有生產(chǎn)也沒有銷售,那么這段時間賬面上就不會有銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 特殊情況 但是,如果企業(yè)在?7?-?10?月有一些特殊情況,例如銷售退貨,那么就需要沖減之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本。假設(shè)企業(yè)在?6?月銷售了一批產(chǎn)品,成本為?10000?元,7?月發(fā)生退貨,就需要做一筆沖減銷售成本的分錄,借記?“庫存商品”?10000?元,貸記?“主營業(yè)務(wù)成本”?10000?元。 或者企業(yè)發(fā)現(xiàn)之前結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的計算有誤,需要在?7?-?10?月進行調(diào)整,這種情況下也會涉及銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整。
2024-11-19
你好,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?
2023-05-19
你好!這個你5月可以暫估成本
2024-08-29
你這個材料耗用了,確認了相應(yīng)收入,就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-12-13
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